|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2795-211-OC08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
09-07-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2795-155-CO08 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
Los Niños celebran el cumpleaños de Los Andes. Programa OPD Los Andes |
|
Proveniente de Licitación
|
2795-155-CO08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Los Andes
|
|
R.U.T. |
69.051.100-2 |
|
Dirección de Facturación |
Esmeralda 536 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
14820 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Esmeralda 536 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
CARLOS SEGUNDO GONZALEZ SOLAR
|
|
R.U.T. |
4.747.165-6 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
60141019
| Piñatas | 1500 | Unidad | Piñatas | Se requieren globos de latex impresos por una cara en color |
$ 31,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 46.500
|
$ 46.500
|
60141019
| Piñatas | 1500 | Unidad | Piñatas | Varillas plásticas con porta globos |
$ 21,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 31.500
|
$ 31.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 78.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 14.820
|
|
$ 92.820
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.