Orden de Compra. Nº2799-107-SE26 "Insumos de Aseo Dependencias Municipales"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2799-107-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-01-2026
Nombre de la Orden de Compra Insumos de Aseo Dependencias Municipales
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2799-35-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administracion Municipal
Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
R.U.T. 69.051.100-2
Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 536, Los Andes
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215 22 04 007 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
R.U.T. 69.051.100-2
Dirección de Facturación Esmeralda 536, Los Andes
Comuna Los Andes
Impuesto 203250,6
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 536, Los Andes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MORES CONSTRUCCIONES
Razón Social MORES-CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LIMITADA
R.U.T. 77.226.142-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MORES CONSTRUCCIONES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables50Unidad no definidaLINEA 4: Artículos de Aseo, Item 61: Renovador de Goma 360 ml kit TeamArtículos de Aseo, de acuerdo a requerimientos señalados en especificaciones técnicas. $ 3.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.350 $ 174.350
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables60Unidad no definidaLINEA 4: Artículos de Aseo, Item 11: Desodorante ambiental aerosol 360 cc Arom surtidosArtículos de Aseo, de acuerdo a requerimientos señalados en especificaciones técnicas. $ 1.846,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.760 $ 110.760
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables50Unidad no definidaLINEA 4: Artículos de Aseo, Item 12: Desodorante automóvilArtículos de Aseo, de acuerdo a requerimientos señalados en especificaciones técnicas. $ 5.124,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 256.200 $ 256.200
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables50Unidad no definidaLINEA 4: Artículos de Aseo, Item 32: Lavaloza Quix 750 mlArtículos de Aseo, de acuerdo a requerimientos señalados en especificaciones técnicas. $ 2.184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.200 $ 109.200
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables50Unidad no definidaLINEA 4: Artículos de Aseo, Item 49: Paños de limpieza microfibraArtículos de Aseo, de acuerdo a requerimientos señalados en especificaciones técnicas. $ 486,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.300 $ 24.300
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables50Unidad no definidaLINEA 4: Artículos de Aseo, Item 62: Silicona para automóviles 420 ml kit TeamArtículos de Aseo, de acuerdo a requerimientos señalados en especificaciones técnicas. $ 4.031,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.550 $ 201.550
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables60UnidadLINEA 4: Artículos de Aseo, Item 10: Desinfectante aerosol 495 ml Igenix Artículos de Aseo, de acuerdo a requerimientos señalados en especificaciones técnicas. $ 3.223,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.380 $ 193.380
Total Neto $ 1.069.740
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 203.251
TOTAL OC $ 1.272.991


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.