Orden de Compra. Nº
2799-107-SE26
"
Insumos de Aseo Dependencias Municipales
"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2799-107-SE26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-01-2026
Nombre de la Orden de Compra
Insumos de Aseo Dependencias Municipales
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2799-35-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administracion Municipal
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
R.U.T.
69.051.100-2
Dirección de Unidad de Compra
Esmeralda 536, Los Andes
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215 22 04 007 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
R.U.T.
69.051.100-2
Dirección de Facturación
Esmeralda 536, Los Andes
Comuna
Los Andes
Impuesto
203250,6
Dirección de Envío de la Factura
Esmeralda 536, Los Andes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MORES CONSTRUCCIONES
Razón Social
MORES-CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LIMITADA
R.U.T.
77.226.142-K
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MORES CONSTRUCCIONES
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
50
Unidad no definida
LINEA 4: Artículos de Aseo, Item 61: Renovador de Goma 360 ml kit Team
Artículos de Aseo, de acuerdo a requerimientos señalados en especificaciones técnicas.
$ 3.487,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 174.350
$ 174.350
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
60
Unidad no definida
LINEA 4: Artículos de Aseo, Item 11: Desodorante ambiental aerosol 360 cc Arom surtidos
Artículos de Aseo, de acuerdo a requerimientos señalados en especificaciones técnicas.
$ 1.846,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 110.760
$ 110.760
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
50
Unidad no definida
LINEA 4: Artículos de Aseo, Item 12: Desodorante automóvil
Artículos de Aseo, de acuerdo a requerimientos señalados en especificaciones técnicas.
$ 5.124,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 256.200
$ 256.200
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
50
Unidad no definida
LINEA 4: Artículos de Aseo, Item 32: Lavaloza Quix 750 ml
Artículos de Aseo, de acuerdo a requerimientos señalados en especificaciones técnicas.
$ 2.184,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 109.200
$ 109.200
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
50
Unidad no definida
LINEA 4: Artículos de Aseo, Item 49: Paños de limpieza microfibra
Artículos de Aseo, de acuerdo a requerimientos señalados en especificaciones técnicas.
$ 486,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.300
$ 24.300
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
50
Unidad no definida
LINEA 4: Artículos de Aseo, Item 62: Silicona para automóviles 420 ml kit Team
Artículos de Aseo, de acuerdo a requerimientos señalados en especificaciones técnicas.
$ 4.031,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 201.550
$ 201.550
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
60
Unidad
LINEA 4: Artículos de Aseo, Item 10: Desinfectante aerosol 495 ml Igenix
Artículos de Aseo, de acuerdo a requerimientos señalados en especificaciones técnicas.
$ 3.223,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 193.380
$ 193.380
Total Neto
$ 1.069.740
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 203.251
TOTAL OC
$ 1.272.991
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.