Orden de Compra. Nº2799-1077-SE19 " Servicios Eléctricos habilitación recinto Fiestas Patrias (Municipal)"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2799-1077-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-09-2019
Nombre de la Orden de Compra Servicios Eléctricos habilitación recinto Fiestas Patrias (Municipal)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2799-26-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administracion Municipal
Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
R.U.T. 69.051.100-2
Dirección de Unidad de Compra Yerbas Buenas 330, Dirección de Desarrollo Comunitario
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215 22 08 999 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
R.U.T. 69.051.100-2
Dirección de Facturación ESMERALDA N° 536 LOS ANDES
Comuna Los Andes
Impuesto 1205457,47
Dirección de Envío de la Factura ESMERALDA N° 536 LOS ANDES
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MGCmantenimiento
Razón Social MANTENIMIENTO MAURICIO ESTEBAN GUERRA CONTARDO EM
R.U.T. 76.421.979-1
Sucursal MGCmantenimiento
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83101801
Suministro de electricidad monofásica1UnidadServicios eléctricos para recinto donde se llevará a efecto Fiesta del Guatón Loyola, todo de acuerdo a requerimientos señalados en Especificaciones Técnicas. Valor incluye materiales, equipos y mano de obra requerida para la completa ejecución del proyecto $ 6.344.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.344.513 $ 6.344.513
Total Neto $ 6.344.513
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.205.457
TOTAL OC $ 7.549.970


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.