Orden de Compra. Nº2799-20-CM21 "Materiales de Oficina Stock Municipal"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2799-20-CM21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-01-2021
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina Stock Municipal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administracion Municipal
Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
R.U.T. 69.051.100-2
Dirección de Unidad de Compra Yerbas Buenas 330, Dirección de Desarrollo Comunitario
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215 22 04 001 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
R.U.T. 69.051.100-2
Dirección de Facturación Yerbas Buenas 330, Dirección de Desarrollo Comunitario
Comuna Los Andes
Impuesto 44739
Dirección de Envío de la Factura Yerbas Buenas 330, Dirección de Desarrollo Comunitario
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA REY SER Y CIA. LTDA.
Razón Social LIBRERIA REY-SER Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 89.293.800-8
Sucursal LIBRERIA REY SER Y CIA. LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121804
2239-4-LP14
Borradores20 (1007894 )GOMA DE BORRAR FACTIS MIGA S-20 UNIDAD 1025894(1007894) GOMA DE BORRAR FACTIS MIGA S-20 UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 205,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.100 $ 4.100
23101502
2239-4-LP14
Perforadoras10 (1006698 )PERFORADORA TORRE METALICO GRANDE 138 UNIDAD 1024698(1006698) PERFORADORA TORRE METALICO GRANDE 138 UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.300 $ 76.300
44121618
2239-4-LP14
Tijeras20 (1007061 )TIJERAS MUNDIAL 19.05 CM MANGO PLASTICO UNIDAD 1025061(1007061) TIJERAS MUNDIAL 19.05 CM MANGO PLASTICO UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.800 $ 55.800
44122104
2239-4-LP14
Clips para papel30 (1007599 )CLIPS ARSI 80 MM N° 80 REDONDO GIGANTE 50 UNIDADES 1025599(1007599) CLIPS ARSI 80 MM N° 80 REDONDO GIGANTE 50 UNIDADES; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.850 $ 17.850
14111510
2239-4-LP14
Papel para plotter10 (1006648 )PAPEL PLOTTER DIAZOL BOND 80GR 91CM X 40M 2 UNIDAD 1024648(1006648) PAPEL PLOTTER DIAZOL BOND 80GR 91CM X 40M 2 UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.763,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.630 $ 57.630
44122104
2239-4-LP14
Clips para papel50 (1346600 )CLIPS SELLOFFICE DOBLE NEGRO 41MM UNIDAD 1372860(1346600) CLIPS SELLOFFICE DOBLE NEGRO 41MM UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 82,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.100 $ 4.100
44101801
2239-4-LP14
Calculadoras o accesorios5 (1152258 )CALCULADORA BÁSICA CASIO MZ-12S UNIDAD 1174808(1152258) CALCULADORA BÁSICA CASIO MZ-12S UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.550 $ 22.550
Total Neto $ 238.330
Descuento $ 2.860
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.739
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 280.209


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.