Orden de Compra. Nº2799-348-SE26 "Artículos de Oficina para ser usados por los profesionales del Programa Psicosocial Calle 2025"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2799-348-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Artículos de Oficina para ser usados por los profesionales del Programa Psicosocial Calle 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2799-35-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administracion Municipal
Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
R.U.T. 69.051.100-2
Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 536, Los Andes
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114 05 60 011 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
R.U.T. 69.051.100-2
Dirección de Facturación Esmeralda 536, Los Andes
Comuna Los Andes
Impuesto 5019,61
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 536, Los Andes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MORES CONSTRUCCIONES
Razón Social MORES-CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LIMITADA
R.U.T. 77.226.142-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MORES CONSTRUCCIONES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43201809
CD de lectura y escritura1Unidad no definidaArtículos Computacionales, Item 34: Mouse con cableLINEA N°3: Artículos Computacionales, de acuerdo a requerimientos señalados en especificaciones técnicas. $ 4.581,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.581 $ 4.581
44121604
Timbres y sellos1Unidad no definidaTimbres, Item 13: Timbre Automático redondo logo municipal y leyenda alrededor LINEA N°7: Timbres, de acuerdo a requerimientos señalados en especificaciones técnicas. $ 21.838,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.838 $ 21.838
Total Neto $ 26.419
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.020
TOTAL OC $ 31.439


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.