Orden de Compra. Nº2799-652-SE17 "Material Gráfico JUNIO"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2799-652-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-06-2017
Nombre de la Orden de Compra Material Gráfico JUNIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2799-51-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administracion Municipal
Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
R.U.T. 69.051.100-2
Dirección de Unidad de Compra ESMERALDA N° 536 LOS ANDES
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
R.U.T. 69.051.100-2
Dirección de Facturación Yerbas Buenas 330, Dirección de Desarrollo Comunitario
Comuna Los Andes
Impuesto 100405,88
Dirección de Envío de la Factura Yerbas Buenas 330, Dirección de Desarrollo Comunitario
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Huerta y Contreras Ltda.
Razón Social HUERTA Y CONTRERAS LIMITADA
R.U.T. 77.870.840-k
Sucursal Huerta y Contreras Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121503
Impresión digital1Unidad no definidaPapelería Corporativa compuesta por: 100 Afiches Digitales en papel látex 1400 DPI 42x31 cms. 2000 Volantes Media carta 14 x 21 cm papel couché brillante 130 grsLINEA 1: Papelería Corporativa, de acuerdo a lo señalado en Especificaciones Técnicas. $ 361.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 361.000 $ 361.000
80141611
Personalización de regalos o productos promocional500Unidad no definidaArtículos Corporativos compuestos por: 500 lápices Plásticos 1 logo 1 color LINEA 3: Artículos Corporativos, de acuerdo a lo señalado en Especificaciones Técnicas $ 351,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.500 $ 175.500
Total Neto $ 536.500
Descuento $ 8.048
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 100.406
TOTAL OC $ 628.858


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.