Orden de Compra. Nº2799-715-SE23 "CS Materiales de Oficina e Insumos de Aseo y Hogar (Adjudicación)"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2799-715-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-08-2023
Nombre de la Orden de Compra CS Materiales de Oficina e Insumos de Aseo y Hogar (Adjudicación)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2799-19-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administracion Municipal
Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
R.U.T. 69.051.100-2
Dirección de Unidad de Compra Yerbas Buenas 330, Dirección de Desarrollo Comunitario
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215 22 04 001 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
R.U.T. 69.051.100-2
Dirección de Facturación Esmeralda 536, Los Andes
Comuna Los Andes
Impuesto 491247,66
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 536, Los Andes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA PARENTESIS
Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA PARENTESIS
R.U.T. 76.079.791-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA PARENTESIS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60105704
Barras de pegamento libres de ácido1GlobalLINEA 1: Adhesivos, de acuerdo a lo solicitado en Especificaciones TécnicasSE ADJUNTAN COTIZACIONES NUMEROS 42337-42346 CON LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS A OFERTAR EN LINEA 1 $ 34.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.620 $ 34.620
44122104
Clips para papel1GlobalLINEA 6: Artículos de oficina, de acuerdo a lo solicitado en Especificaciones TécnicasSE ADJUNTAN COTIZACIONES NUMEROS 42322-42323-42328-42329-42331-42332 CON LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS A OFERTAR EN LINEA 6 $ 2.283.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.283.370 $ 2.283.370
44122001
Archivadores de fichas1GlobalLINEA 8: Artículos organizadores, de acuerdo a lo solicitado en Especificaciones TécnicasSE ADJUNTAN COTIZACIONES NUMEROS 42334-42350-42351 CON LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS A OFERTAR EN LINEA 8 $ 140.044,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.044 $ 140.044
53141501
Alfileres rectos1GlobalLINEA 9: Artículos sujetadores, de acuerdo a lo solicitado en Especificaciones Técnicas.SE ADJUNTA COTIZACION NUMERO 42333 CON LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS A OFERTAR EN LINEA 9 $ 2.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.361 $ 2.361
14111531
Libros o cuadernos de registro1GlobalLINEA 10: Documentos y libros de registro, de acuerdo a lo solicitado en Especificaciones Técnicas.SE ADJUNTAN COTIZACIONES NUMEROS 42347-42348 CON LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS A OFERTAR EN LINEA 10 $ 125.119,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.119 $ 125.119
Total Neto $ 2.585.514
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 491.248
TOTAL OC $ 3.076.762


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.