Orden de Compra. Nº2799-724-SE16 "Materiales de Ferretería "
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2799-724-SE16
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 24-08-2016
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Ferretería
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2799-10-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administracion Municipal
Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
R.U.T. 69.051.100-2
Dirección de Unidad de Compra ESMERALDA N° 536 LOS ANDES
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
R.U.T. 69.051.100-2
Dirección de Facturación Yerbas Buenas 330, Dirección de Desarrollo Comunitario
Comuna Los Andes
Impuesto 118996,3597
Dirección de Envío de la Factura Yerbas Buenas 330, Dirección de Desarrollo Comunitario
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Goiri S.A.
Razón Social GOIRI S A
R.U.T. 80.411.100-k
Sucursal Goiri S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121611
Tablero de partículas1Global3 Equipo herm. cableado p/2t led 1.20mt c7t 18w, 2 rodillera para ceramista, 10 canaleta blanca 40x16, 2 canaleta blanca 20x10, 12 caja mec tipo chuqui termop. 600-506, 6 tapa plástica marisio sin salida 1003, 11 piso flotante 1359 cherry (3.23m2xcj) 6mm, 45 frague fluido Cadina almond colsa 1 kg, 10 separador cerámico 3,0mm (100 unidades), 10 buzo desechable blanco T-XXL, 4 disco diamantado 4 ½”, 40 respiradores 3M polvo y neblina tox.8210, 2 guante latex domestico L, 1 regulador p/cilindro 11-15kg., 1 cachimba recta 3/8hi bsp izq.c/espig.1/2, 1 pertiga piscinería aluminio tel.2.4-4.8m, 2 jardinera term. technical oxf./franela M, 2 parka pvc ind. Pu forro franela M, 6 buzo desechable blanco XL, 1 estufa a gas Mademsa 5kg.CS Materiales de Construcción y Artículos de Ferretería", según lo señalado en las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y Anexos $ 626.297,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 626.297 $ 626.297
Total Neto $ 626.297
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 118.996
TOTAL OC $ 745.293


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.