Orden de Compra. Nº
2799-752-SE24
"
CS Artículos para premiación 2024-2025
"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2799-752-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
CS Artículos para premiación 2024-2025
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2799-25-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administracion Municipal
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
R.U.T.
69.051.100-2
Dirección de Unidad de Compra
Yerbas Buenas 330, Dirección de Desarrollo Comunitario
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215 24 01 008 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
R.U.T.
69.051.100-2
Dirección de Facturación
Esmeralda 536, Los Andes
Comuna
Los Andes
Impuesto
1,14
Dirección de Envío de la Factura
Esmeralda 536, Los Andes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
VIOLETA IMPRESIONES
Razón Social
VIOLETA IMPRESIONES LIMITADA
R.U.T.
76.408.097-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
VIOLETA IMPRESIONES
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
49101702
Trofeos
1
Unidad
LINEA 1: TROFEOS, de acuerdo a requerimientos señalados en especificaciones técnicas
TROFEOS
$ 1,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1
$ 1
49101701
Medallas
1
Unidad
LINEA 2: MEDALLAS, de acuerdo a requerimientos señalados en especificaciones técnicas
MEDALLAS
$ 1,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1
$ 1
49101701
Medallas
1
Unidad
LINEA 3: MEDALLAS ARTESANALES, de acuerdo a requerimientos señalados en especificaciones técnicas
MEDALLAS ARTESANALES
$ 1,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1
$ 1
49101702
Trofeos
1
Unidad
LINEA 4: ESTATUILLAS, de acuerdo a requerimientos señalados en especificaciones técnicas
ESTATUILLAS
$ 1,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1
$ 1
49101704
Galvanos
1
Unidad
LINEA 7: GALVANOS DE MADERA, de acuerdo a requerimientos señalados en especificaciones técnicas
GALVANOS DE MADERA
$ 1,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1
$ 1
49101704
Galvanos
1
Unidad
LINEA 8: GALVANOS DE CRISTAL, de acuerdo a requerimientos señalados en especificaciones técnicas.
GALVANOS DE CRISTAL
$ 1,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1
$ 1
Total Neto
$ 6
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1
TOTAL OC
$ 7
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.