Orden de Compra. Nº2800-107-SE25 "MATERIALES DE FERRETERIA- ESCUELA GABRIELA MISTRAL"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2800-107-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-06-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA- ESCUELA GABRIELA MISTRAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2800-1-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
R.U.T. 69.051.100-2
Dirección de Unidad de Compra Avda. Chile 198
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 SUB. MANTENIMIENTO del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
R.U.T. 69.051.100-2
Dirección de Facturación Avda. Chile 198
Comuna Los Andes
Impuesto 61466,9
Dirección de Envío de la Factura Avda. Chile 198
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Azuu Spa
Razón Social AZUU SERVICIOS DE INGENIERIA SPA
R.U.T. 77.101.935-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Azuu Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11101712
Aleación ferrosa2UnidadFIERRO REDONDO ESTRIADO 10 MM X 6 MTS  $ 5.363,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.726 $ 10.726
23171515
Electrodos para soldar1UnidadELECTRODO SOLDADURA PUNTO AZUL 6011. 3/32  $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
40141741
Adaptadores de orificio6UnidadDESPLAZADOR WC  $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
31162702
Ruedas2UnidadRUEDA CORREDERA 75 MM/3"  $ 8.738,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.476 $ 17.476
30101501
Ángulos de aleación ferrosa1UnidadANGULO LAMINADO 50X50X5 MM  $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
11101712
Aleación ferrosa2UnidadFIERRO REDONDO ESTRIADO 8 MM X 6 MTS  $ 3.488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.976 $ 6.976
42151805
Discos de acabado o pulido10UnidadDISCO DE CORTE 4 1/2 FINO  $ 1.938,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.380 $ 19.380
46181504
Guantes protectores2UnidadGUANTES SOLDADOR  $ 3.488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.976 $ 6.976
30161504
Protectores de esquinas2UnidadTAPA CANTO PVC PRE ENCOLADO 21 MM X 10 M  $ 2.488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.976 $ 4.976
31211701
Esmaltes2UnidadESMALTE SINTÉTICO 1/4 GALÓN  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
31211904
Brochas1UnidadBROCHA 3"  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito2UnidadCINTA AUTOADHESIVA TAPA GOTERA 0,15 X10 M AGOREX  $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
42151805
Discos de acabado o pulido1UnidadDISCO DIAMANTADO 7"  $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
39121711
Entubación3UnidadSET CANALETA PEATONAL 13.6 X 100 X 9.8 CM  $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000
Total Neto $ 323.510
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 61.467
TOTAL OC $ 384.977


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.