Orden de Compra. Nº2800-164-SE13 "UTILES DE ASEO - DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2800-164-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-06-2013
Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO - DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2800-9-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
R.U.T. 69.051.100-2
Dirección de Unidad de Compra Chacabuco Nº 120 Dpto. 301
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
R.U.T. 69.051.100-2
Dirección de Facturación Avda. Chile 198
Comuna Los Andes
Impuesto 9495,63
Dirección de Envío de la Factura Avda. Chile 198
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-06-2013
TítuloDescripción
ENVIAR A OFICINA DAEM LOS ANDESENVIAR A OFICINA DAEM LOS ANDES, ATENCION SR. OSCAR ASTUDILLO
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Megaquim S.A.
Razón Social MEGAQUIM S.A.
R.U.T. 76.057.976-9
Sucursal Megaquim S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl1Unidad no definidaSEGUN COTIZACIONES Nº1789 Y 1790  $ 49.977,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.977 $ 49.977
Total Neto $ 49.977
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.496
TOTAL OC $ 59.473


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.