Orden de Compra. Nº2800-164-SE25 "COLACIONES - JORNADA AUTOCUIDADO HPV (31 DE JULIO)"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2800-164-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-07-2025
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES - JORNADA AUTOCUIDADO HPV (31 DE JULIO)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2800-3-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
R.U.T. 69.051.100-2
Dirección de Unidad de Compra Avda. Chile 198
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001 HPV (HABILIDADES PARA LA VIDA) JUNAEB del sistema CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
R.U.T. 69.051.100-2
Dirección de Facturación Avda. Chile 198
Comuna Los Andes
Impuesto 12758,5
Dirección de Envío de la Factura Avda. Chile 198
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JAIME
Razón Social JAIME ALBERTO AVILA NILO
R.U.T. 7.796.876-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JAIME
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering4Unidad no definidaDESAYUNO BUFFET  $ 5.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.600
50181905
Galletas dulces o pastelitos4Unidad no definidaGALLETA MINI, BARRA O BOLSA DE CEREAL Y JUGO  $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
50181905
Galletas dulces o pastelitos4Unidad no definidaYOGUR / BEBIDA LÁCTEA, GALLETA GRANDE, BARRA/BOLSA CEREAL, CARAMELOS/GOMITAS, BEBIDA.  $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.200 $ 11.200
50192501
Sandwiches y canapés con relleno frescos4Unidad no definidaSÁNDWICH POLLO O PAVO, TOMATE, LECHUGA, PALTA Y MAYONESA CON BEBIDA.  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos4Unidad no definidaEMPANADA CAMARÓN QUESO GRANDE (MASA NORMAL)  $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.200 $ 11.200
50202310
Agua mineral1Unidad no definidaAGUA MINERAL SIN GAS BOTELLA DE 2 LITROS  $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.750 $ 1.750
50202304
Jugos y néctar envasados4Unidad no definidaJUGOS NATURALES DISTINTOS SABORES, 500 ML BOTELLA LIGHT  $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800
Total Neto $ 67.150
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.758
TOTAL OC $ 79.908


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.