Orden de Compra. Nº
2800-164-SE25
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COLACIONES - JORNADA AUTOCUIDADO HPV (31 DE JULIO)
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Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2800-164-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-07-2025
Nombre de la Orden de Compra
COLACIONES - JORNADA AUTOCUIDADO HPV (31 DE JULIO)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2800-3-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación Municipal
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
R.U.T.
69.051.100-2
Dirección de Unidad de Compra
Avda. Chile 198
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001 HPV (HABILIDADES PARA LA VIDA) JUNAEB del sistema CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
R.U.T.
69.051.100-2
Dirección de Facturación
Avda. Chile 198
Comuna
Los Andes
Impuesto
12758,5
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Chile 198
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
JAIME
Razón Social
JAIME ALBERTO AVILA NILO
R.U.T.
7.796.876-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
JAIME
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
90101603
Servicios de catering
4
Unidad no definida
DESAYUNO BUFFET
$ 5.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.600
$ 21.600
50181905
Galletas dulces o pastelitos
4
Unidad no definida
GALLETA MINI, BARRA O BOLSA DE CEREAL Y JUGO
$ 1.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.600
$ 5.600
50181905
Galletas dulces o pastelitos
4
Unidad no definida
YOGUR / BEBIDA LÁCTEA, GALLETA GRANDE, BARRA/BOLSA CEREAL, CARAMELOS/GOMITAS, BEBIDA.
$ 2.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.200
$ 11.200
50192501
Sandwiches y canapés con relleno frescos
4
Unidad no definida
SÁNDWICH POLLO O PAVO, TOMATE, LECHUGA, PALTA Y MAYONESA CON BEBIDA.
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos
4
Unidad no definida
EMPANADA CAMARÓN QUESO GRANDE (MASA NORMAL)
$ 2.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.200
$ 11.200
50202310
Agua mineral
1
Unidad no definida
AGUA MINERAL SIN GAS BOTELLA DE 2 LITROS
$ 1.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.750
$ 1.750
50202304
Jugos y néctar envasados
4
Unidad no definida
JUGOS NATURALES DISTINTOS SABORES, 500 ML BOTELLA LIGHT
$ 1.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.800
$ 5.800
Total Neto
$ 67.150
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 12.758
TOTAL OC
$ 79.908
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.