Orden de Compra. Nº2800-183-SE24 "COLACIONES - LICEO MAX SALAS 07/MAYO"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2800-183-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-05-2024
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES - LICEO MAX SALAS 07/MAYO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2800-11-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
R.U.T. 69.051.100-2
Dirección de Unidad de Compra Avda. Chile 198
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001 SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL (SEP) del sistema CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
R.U.T. 69.051.100-2
Dirección de Facturación Avda. Chile 198
Comuna Los Andes
Impuesto 50893,78
Dirección de Envío de la Factura Avda. Chile 198
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JAIME
Razón Social JAIME ALBERTO ÁVILA NILO
R.U.T. 7.796.876-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JAIME
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos38UnidadChaparrita grande (masa normal)  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.600 $ 45.600
50202311
Bebidas38UnidadBebidas cola de 500 ml, light  $ 1.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.540 $ 50.540
50221202
Cereales en barra38UnidadFruta, yogurt o bebida láctea, mix de frutos secos, barra de cereal y jugo.  $ 2.753,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.614 $ 104.614
50192501
Sandwiches y canapés con relleno frescos38UnidadSándwich jamón ave, queso y margarina, con bebida  $ 1.766,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.108 $ 67.108
Total Neto $ 267.862
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.894
TOTAL OC $ 318.756


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.