Orden de Compra. Nº
2800-204-SE24
"
MATERIAL LIBRERIA- ESCUELA GABRIELA MISTRAL
"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2800-204-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
15-05-2024
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL LIBRERIA- ESCUELA GABRIELA MISTRAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2800-7-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación Municipal
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
R.U.T.
69.051.100-2
Dirección de Unidad de Compra
Avda. Chile 198
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-002 SEP del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
R.U.T.
69.051.100-2
Dirección de Facturación
Avda. Chile 198
Comuna
Los Andes
Impuesto
17113,3
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Chile 198
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL EXPRESS
Razón Social
COMERCIAL EXPRESS LIMITADA
R.U.T.
77.958.680-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIAL EXPRESS
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12352310
Siliconas
50
Unidad
BARRA DE SILICONA DELGADA
$ 140,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.000
$ 7.000
44121612
Cuchillos cartoneros
5
Unidad
CARTONERO GRANDE C/ FRENO
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.100
31201509
Cinta adhesiva de nilon
5
Unidad
CINTA DE EMBALAJE
$ 624,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.120
$ 3.120
60121130
Cuadernos de papel al estilo del lienzo
5
Unidad
CUADERNO TRIPLE UNIVERSITARIO 150 HOJAS
$ 3.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.910
$ 18.910
27112809
Portaútiles
5
Unidad
ESTUCHE ESCOLAR 2 DEPARTAMENTOS, 20X9 CM COLORES
$ 2.512,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.560
$ 12.560
27112904
Pistola de resina
5
Unidad
PISTOLA DE SILICONA
$ 3.773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.865
$ 18.865
31201517
Cinta para empaquetar
5
Unidad
SCOTCH TRANSPARENTE 18X45 MTS
$ 353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.765
$ 1.765
12352310
Siliconas
5
Unidad
SILICONA LIQUIDA 500 CC
$ 4.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.500
$ 20.500
44121618
Tijeras
5
Unidad
TIJERA UNIVERSAL 7" 17,7 CM
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.250
$ 5.250
Total Neto
$ 90.070
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 17.113
TOTAL OC
$ 107.183
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.