Orden de Compra. Nº2800-204-SE24 "MATERIAL LIBRERIA- ESCUELA GABRIELA MISTRAL"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2800-204-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-05-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL LIBRERIA- ESCUELA GABRIELA MISTRAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2800-7-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
R.U.T. 69.051.100-2
Dirección de Unidad de Compra Avda. Chile 198
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-002 SEP del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
R.U.T. 69.051.100-2
Dirección de Facturación Avda. Chile 198
Comuna Los Andes
Impuesto 17113,3
Dirección de Envío de la Factura Avda. Chile 198
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL EXPRESS
Razón Social COMERCIAL EXPRESS LIMITADA
R.U.T. 77.958.680-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL EXPRESS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12352310
Siliconas50UnidadBARRA DE SILICONA DELGADA  $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
44121612
Cuchillos cartoneros5UnidadCARTONERO GRANDE C/ FRENO  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
31201509
Cinta adhesiva de nilon5UnidadCINTA DE EMBALAJE  $ 624,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.120 $ 3.120
60121130
Cuadernos de papel al estilo del lienzo5UnidadCUADERNO TRIPLE UNIVERSITARIO 150 HOJAS  $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.910 $ 18.910
27112809
Portaútiles5UnidadESTUCHE ESCOLAR 2 DEPARTAMENTOS, 20X9 CM COLORES  $ 2.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.560 $ 12.560
27112904
Pistola de resina5UnidadPISTOLA DE SILICONA  $ 3.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.865 $ 18.865
31201517
Cinta para empaquetar5UnidadSCOTCH TRANSPARENTE 18X45 MTS  $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.765 $ 1.765
12352310
Siliconas5UnidadSILICONA LIQUIDA 500 CC  $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.500 $ 20.500
44121618
Tijeras5UnidadTIJERA UNIVERSAL 7" 17,7 CM  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.250 $ 5.250
Total Neto $ 90.070
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.113
TOTAL OC $ 107.183


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.