Orden de Compra. Nº
2800-253-SE25
"
MATERIALES DE FERRETERÍA - LICEO REP. ARGENTINA (ORD. 109)
"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2800-253-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
10-10-2025
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE FERRETERÍA - LICEO REP. ARGENTINA (ORD. 109)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2800-1-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación Municipal
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
R.U.T.
69.051.100-2
Dirección de Unidad de Compra
Avda. Chile 198
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO del sistema CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
R.U.T.
69.051.100-2
Dirección de Facturación
Avda. Chile 198
Comuna
Los Andes
Impuesto
266638,4
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Chile 198
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Azuu Spa
Razón Social
AZUU SERVICIOS DE INGENIERIA SPA
R.U.T.
77.101.935-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Azuu Spa
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30111504
Morteros
40
Unidad no definida
MORTERO PREPARADO PISO / PAREX SACO 25KG
$ 4.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 160.000
$ 160.000
31211701
Esmaltes
1
Unidad no definida
ESMALTE SINTETICO AL AGUA GALÓN (NEGRO)
$ 33.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.000
$ 33.000
31211904
Brochas
3
Unidad no definida
BROCHA 3"
$ 4.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
30152003
Murallas de fibrocemento
8
Unidad no definida
PLANCHA FIBROCEMENTO 8MM
$ 24.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 192.000
$ 192.000
31161509
Tornillos para muros en seco
400
Unidad no definida
TORNILLO VOLCANITA 6 X 1 1/2 HILO GRUESO
$ 45,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
31161504
Tornillos para metales
400
Unidad no definida
TORNILLO HEXAGONAL AUTOPERFORANTE CON GOLILLA GOMA
$ 60,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.000
$ 24.000
30102304
Perfiles de acero
3
Unidad no definida
PERFIL CUADRADO 100 X 100 X 3 X 6MT
$ 90.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 270.000
$ 270.000
23171515
Electrodos para soldar
5
Unidad no definida
ELECTRODO SOLDADURA PUNTO AZUL 6011 3/32
$ 8.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000
$ 40.000
23153138
Cabezales de corte o desbastado
20
Unidad no definida
DISCO DE CORTE 4 1/2 FINO
$ 1.938,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.760
$ 38.760
23153138
Cabezales de corte o desbastado
3
Unidad no definida
DISCO DESBASTE 4 1/2"
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
11121611
Tablero de partículas
8
Unidad no definida
TERCIADO ESTRUCTURAL 18MM
$ 22.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 176.000
$ 176.000
30102404
Varillas de acero
4
Unidad no definida
FIERRO REDONDO ESTRIADO 12MM X 6MT
$ 8.775,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.100
$ 35.100
30102304
Perfiles de acero
10
Unidad no definida
PERFIL CUADRADO 50 X 50 X 3 X 6MT
$ 40.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 400.000
$ 400.000
Total Neto
$ 1.403.360
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 266.638
TOTAL OC
$ 1.669.998
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.