Orden de Compra. Nº2800-253-SE25 "MATERIALES DE FERRETERÍA - LICEO REP. ARGENTINA (ORD. 109)"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2800-253-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-10-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA - LICEO REP. ARGENTINA (ORD. 109)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2800-1-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
R.U.T. 69.051.100-2
Dirección de Unidad de Compra Avda. Chile 198
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO del sistema CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
R.U.T. 69.051.100-2
Dirección de Facturación Avda. Chile 198
Comuna Los Andes
Impuesto 266638,4
Dirección de Envío de la Factura Avda. Chile 198
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Azuu Spa
Razón Social AZUU SERVICIOS DE INGENIERIA SPA
R.U.T. 77.101.935-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Azuu Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111504
Morteros40Unidad no definidaMORTERO PREPARADO PISO / PAREX SACO 25KG  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
31211701
Esmaltes1Unidad no definidaESMALTE SINTETICO AL AGUA GALÓN (NEGRO)  $ 33.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
31211904
Brochas3Unidad no definidaBROCHA 3"  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
30152003
Murallas de fibrocemento8Unidad no definidaPLANCHA FIBROCEMENTO 8MM  $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.000 $ 192.000
31161509
Tornillos para muros en seco400Unidad no definidaTORNILLO VOLCANITA 6 X 1 1/2 HILO GRUESO  $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
31161504
Tornillos para metales400Unidad no definidaTORNILLO HEXAGONAL AUTOPERFORANTE CON GOLILLA GOMA  $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
30102304
Perfiles de acero3Unidad no definidaPERFIL CUADRADO 100 X 100 X 3 X 6MT  $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000
23171515
Electrodos para soldar5Unidad no definidaELECTRODO SOLDADURA PUNTO AZUL 6011 3/32  $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
23153138
Cabezales de corte o desbastado20Unidad no definidaDISCO DE CORTE 4 1/2 FINO  $ 1.938,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.760 $ 38.760
23153138
Cabezales de corte o desbastado3Unidad no definidaDISCO DESBASTE 4 1/2"  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
11121611
Tablero de partículas8Unidad no definidaTERCIADO ESTRUCTURAL 18MM  $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.000 $ 176.000
30102404
Varillas de acero4Unidad no definidaFIERRO REDONDO ESTRIADO 12MM X 6MT  $ 8.775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.100 $ 35.100
30102304
Perfiles de acero10Unidad no definidaPERFIL CUADRADO 50 X 50 X 3 X 6MT  $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000
Total Neto $ 1.403.360
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 266.638
TOTAL OC $ 1.669.998


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.