Orden de Compra. Nº2800-27-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2800-14-L112"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2800-27-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-03-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2800-14-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2800-14-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
R.U.T. 69.051.100-2
Dirección de Unidad de Compra Chacabuco Nº 120 Dpto. 301
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
R.U.T. 69.051.100-2
Dirección de Facturación Avda. Chile 198
Comuna Los Andes
Impuesto 78850
Dirección de Envío de la Factura Avda. Chile 198
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
En dependencias de Liceo Politécnico América, Avda. Chile Nº 198, Los Andes. Contactarse al Fono 34-421090 o al 429089 con María Isabel Ahumada, Secretaria del Liceo 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JORGE LUIS ROMAN HERRERA
Razón Social JORGE LUIS ROMAN HERRERA
R.U.T. 6.697.302-6
Sucursal JORGE LUIS ROMAN HERRERA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras1UnidadServicio de mantención de IMPRESORA MULTIFUNCIÓN RICOH MPC 3300 26,4" x 26,4" x 30" del Liceo Politécnico América. a) Cambio de Unidad de Imagen Black b) Mano de obra, instalación, limpieza, ajustes y lubricación c) Capacitación   $ 415.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 415.000 $ 415.000
Total Neto $ 415.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 78.850
TOTAL OC $ 493.850


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.