Orden de Compra. Nº2800-321-SE24 "MATERIALES DE FERRETERÍA - C.E.I.A."
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2800-321-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-08-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA - C.E.I.A.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2800-1-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
R.U.T. 69.051.100-2
Dirección de Unidad de Compra Avda. Chile 198
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO del sistema CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
R.U.T. 69.051.100-2
Dirección de Facturación Avda. Chile 198
Comuna Los Andes
Impuesto 177935
Dirección de Envío de la Factura Avda. Chile 198
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Azuu Spa
Razón Social AZUU SERVICIOS DE INGENIERIA SPA
R.U.T. 77.101.935-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Azuu Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica45UnidadCERAMICO BEIGE 45X45 CM  $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 382.500 $ 382.500
31201602
Pastas20UnidadBECKRON SACO 25KG  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
30111701
Enlucido de yeso2UnidadFRAGÜE 5 KILOS  $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
31211502
Pinturas de base acuosa2UnidadESMALTE AL AGUA TINETA   $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000
31211505
Pinturas aceitosas2UnidadPINTURA ALTO TRÁFICO TINETA  $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
Total Neto $ 936.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 177.935
TOTAL OC $ 1.114.435


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.