Orden de Compra. Nº2800-326-SE24 "MATERIALES DE OFICINA - ESC. ESPECIAL VALLE ANDINO"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2800-326-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-08-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA - ESC. ESPECIAL VALLE ANDINO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2800-7-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
R.U.T. 69.051.100-2
Dirección de Unidad de Compra Avda. Chile 198
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001 FAEP 2023 del sistema CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
R.U.T. 69.051.100-2
Dirección de Facturación Avda. Chile 198
Comuna Los Andes
Impuesto 35008,64
Dirección de Envío de la Factura Avda. Chile 198
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL EXPRESS
Razón Social COMERCIAL EXPRESS LIMITADA
R.U.T. 77.958.680-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL EXPRESS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44102001
Lámina para plastificar2UnidadCAJA DE 100 TERMOLAMINADOS CARTA 175 MM 0.7  $ 18.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.184 $ 36.184
44121701
Lápiz pasta2UnidadLÁPIZ PASTA COLORES CRISTAL BIC 50 UNIDADES  $ 13.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.924 $ 26.924
14111530
Notas de papel autoadhesivo16UnidadPOST IT COLORES 76X76 MEDIANO  $ 303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.848 $ 4.848
14111509
Artículos de papelería10UnidadRESMA DE PAPEL CARTA  $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.340 $ 50.340
14111509
Artículos de papelería10UnidadREAMA DE PAPEL OFICIO  $ 5.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.740 $ 58.740
44122010
Divisores10UnidadSEPARADOR OFICIO 6 POSICIONES COLORES  $ 722,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.220 $ 7.220
Total Neto $ 184.256
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.009
TOTAL OC $ 219.265


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.