Orden de Compra. Nº2800-339-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2800-15-LP23 (ADJUDICACIÓN LÍNEA 1)"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2800-339-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-07-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2800-15-LP23 (ADJUDICACIÓN LÍNEA 1)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2800-15-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
R.U.T. 69.051.100-2
Dirección de Unidad de Compra Avda. Chile 198
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-001 JUNJI, EDUCACIÓN, MANTENIMIENTO Y OTROS del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
R.U.T. 69.051.100-2
Dirección de Facturación Avda. Chile 198
Comuna Los Andes
Impuesto 96697,84
Dirección de Envío de la Factura Avda. Chile 198
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Obras de Hogar SpA
Razón Social OBRAS DE HOGAR INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN SPA.
R.U.T. 76.912.446-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Obras de Hogar SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31242206
Vidrios ópticamente planos1UnidadADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE VIDRIOSOFERTA DE ACUERDO A DOCUMENTOS DE LICITACION $ 508.936,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 508.936 $ 508.936
Total Neto $ 508.936
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 96.698
TOTAL OC $ 605.634


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.