Orden de Compra. Nº2800-372-SE24 "MATERIAL DE ASEO- JARDIN PASITOS ANDINOS"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2800-372-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-09-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO- JARDIN PASITOS ANDINOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2800-9-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
R.U.T. 69.051.100-2
Dirección de Unidad de Compra Avda. Chile 198
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007 JUNJI del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
R.U.T. 69.051.100-2
Dirección de Facturación Avda. Chile 198
Comuna Los Andes
Impuesto 45874,55
Dirección de Envío de la Factura Avda. Chile 198
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CASTILLA Y ARAGON
Razón Social CASTILLA Y ARAGON SPA
R.U.T. 96.989.530-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CASTILLA Y ARAGON
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181504
Guantes protectores4UnidadGUANTE AMARILLO  $ 594,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.376 $ 2.376
12141901
Cloro Cl3UnidadCLORO LIQUIDO (HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%) ENVASE DE 5 LITROS  $ 3.816,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.448 $ 11.448
47131604
Escobas1UnidadESCOBA DE RAMA  $ 8.811,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.811 $ 8.811
47131502
Paños de limpieza5UnidadPAÑO TIPO DANZARINA  $ 139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 695 $ 695
14111703
Toallas de papel3UnidadTOALLA JUMBO EXTRA BLANCA 6X250 MTS  $ 45.291,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.873 $ 135.873
47131618
Mopas húmedas10UnidadTRAPERO DE ALGODÓN CON OJAL  $ 567,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.670 $ 5.670
47131803
Desinfectantes domésticos4UnidadALCOHOL DESNATURALIZADO AL 70% ENVASE DE 5 LITROS  $ 13.104,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.416 $ 52.416
47121701
Bolsas de basura10UnidadBOLSA DE BASURA DE 50X70X10  $ 393,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.930 $ 3.930
53131635
Hisopo2UnidadHISOPO  $ 2.213,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.426 $ 4.426
47131810
Productos para lavar platos1UnidadLAVALOZAS ALTO PODER 5 LTS  $ 3.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150
47131801
Limpiadores de suelos2UnidadLIMPIA PISOS 5 LTS  $ 2.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.460
47121701
Bolsas de basura10UnidadBOLSA DE BASURA DE 70X90X10  $ 719,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.190 $ 7.190
Total Neto $ 241.445
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.875
TOTAL OC $ 287.320


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.