Orden de Compra. Nº
2800-372-SE24
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MATERIAL DE ASEO- JARDIN PASITOS ANDINOS
"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2800-372-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE ASEO- JARDIN PASITOS ANDINOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2800-9-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación Municipal
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
R.U.T.
69.051.100-2
Dirección de Unidad de Compra
Avda. Chile 198
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007 JUNJI del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
R.U.T.
69.051.100-2
Dirección de Facturación
Avda. Chile 198
Comuna
Los Andes
Impuesto
45874,55
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Chile 198
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CASTILLA Y ARAGON
Razón Social
CASTILLA Y ARAGON SPA
R.U.T.
96.989.530-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
CASTILLA Y ARAGON
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
46181504
Guantes protectores
4
Unidad
GUANTE AMARILLO
$ 594,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.376
$ 2.376
12141901
Cloro Cl
3
Unidad
CLORO LIQUIDO (HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%) ENVASE DE 5 LITROS
$ 3.816,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.448
$ 11.448
47131604
Escobas
1
Unidad
ESCOBA DE RAMA
$ 8.811,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.811
$ 8.811
47131502
Paños de limpieza
5
Unidad
PAÑO TIPO DANZARINA
$ 139,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 695
$ 695
14111703
Toallas de papel
3
Unidad
TOALLA JUMBO EXTRA BLANCA 6X250 MTS
$ 45.291,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 135.873
$ 135.873
47131618
Mopas húmedas
10
Unidad
TRAPERO DE ALGODÓN CON OJAL
$ 567,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.670
$ 5.670
47131803
Desinfectantes domésticos
4
Unidad
ALCOHOL DESNATURALIZADO AL 70% ENVASE DE 5 LITROS
$ 13.104,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.416
$ 52.416
47121701
Bolsas de basura
10
Unidad
BOLSA DE BASURA DE 50X70X10
$ 393,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.930
$ 3.930
53131635
Hisopo
2
Unidad
HISOPO
$ 2.213,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.426
$ 4.426
47131810
Productos para lavar platos
1
Unidad
LAVALOZAS ALTO PODER 5 LTS
$ 3.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.150
$ 3.150
47131801
Limpiadores de suelos
2
Unidad
LIMPIA PISOS 5 LTS
$ 2.730,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.460
$ 5.460
47121701
Bolsas de basura
10
Unidad
BOLSA DE BASURA DE 70X90X10
$ 719,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.190
$ 7.190
Total Neto
$ 241.445
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 45.875
TOTAL OC
$ 287.320
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.