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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2800-447-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERÍA - ESCUELA ESPAÑA ORD. 301 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2800-1-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Educación Municipal |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
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R.U.T. |
69.051.100-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Chile 198 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
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R.U.T. |
69.051.100-2 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Chile 198 |
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Comuna |
Los Andes
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Impuesto |
30210 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Chile 198 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Azuu Spa |
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Razón Social |
AZUU SERVICIOS DE INGENIERIA SPA
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R.U.T. |
77.101.935-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Azuu Spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211502
| Pinturas de base acuosa | 1 | Unidad | ESMALTE AL AGUA TINETA BLANCO | |
$ 110.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 110.000
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$ 110.000
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31211904
| Brochas | 4 | Unidad | BROCHA 3" | |
$ 4.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.000
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$ 16.000
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31201602
| Pastas | 1 | Unidad | PASTA MURO TINETA | |
$ 15.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.000
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$ 15.000
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31211906
| Rodillos de pintar | 2 | Unidad | RODILLO CHIPORRO 9" X 20MM | |
$ 9.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.000
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$ 18.000
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Total Neto
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$ 159.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 30.210
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$ 189.210
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.