Orden de Compra. Nº2800-47-SE25 "MATERIALES DE FERRETERÍA - ESCUELA RÍO BLANCO (ORD. 12)"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2800-47-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-04-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA - ESCUELA RÍO BLANCO (ORD. 12)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2800-1-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
R.U.T. 69.051.100-2
Dirección de Unidad de Compra Avda. Chile 198
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO del sistema CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
R.U.T. 69.051.100-2
Dirección de Facturación Avda. Chile 198
Comuna Los Andes
Impuesto 132295,67
Dirección de Envío de la Factura Avda. Chile 198
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Azuu Spa
Razón Social AZUU SERVICIOS DE INGENIERIA SPA
R.U.T. 77.101.935-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Azuu Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161504
Tornillos para metales100UnidadAUTOPERFORANTE CABEZA DE LENTEJA 8 X 3/4  $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
15121503
Aceite de engranajes1UnidadACEITE CADENA MOTOSIERRA 1 LITRO  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
11151502
Fibras de nilon1UnidadROLLO PIOLA NYLON STIHL 2.4MM X 25M  $ 5.863,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.863 $ 5.863
31151607
Cadenas corrientes1UnidadCADENA MOTOSIERRA 18"  $ 19.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500
27111704
Enchufes3UnidadENCHUFE HEMBRA EMBUTIDO SIMPLE  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
39121303
Cajas eléctricas3UnidadCAJA CHUQUI PLÁSTICA 123 X 80 X 45MM  $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
39121303
Cajas eléctricas6UnidadCAJA ESTANCA 85 X 85 X 50  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
26121636
Cables de alimentación60UnidadCORDÓN BLANCO 3 X 1.5MM X 1M  $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado1UnidadAMARRAS PLÁSTICAS NEGRAS 300 X 4.830 X 4.8MM  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
30171504
Puertas de madera2UnidadPUERTA PINO ITALIA RADIATA NUDO 90X2  $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
31162309
Estantes de montaje6UnidadBISAGRA BRONCE SOLIDO 3X3  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
46171503
Juegos de cerraduras2UnidadCERRADURA TUBULAR POMO POLILLAVES AMBOS LADOS  $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
40141702
Grifos10UnidadSET LLAVE ANGULAR WC FLEX CON LLAVE ANGULAR  $ 6.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.000 $ 62.000
40141608
Válvulas hidráulicas10UnidadVÁLVULA DE ESTANQUE DE ADMISION SILENCIOSA  $ 18.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.130 $ 186.130
Total Neto $ 696.293
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 132.296
TOTAL OC $ 828.589


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.