Orden de Compra. Nº
2800-47-SE25
"
MATERIALES DE FERRETERÍA - ESCUELA RÍO BLANCO (ORD. 12)
"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2800-47-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
23-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE FERRETERÍA - ESCUELA RÍO BLANCO (ORD. 12)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2800-1-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación Municipal
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
R.U.T.
69.051.100-2
Dirección de Unidad de Compra
Avda. Chile 198
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO del sistema CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
R.U.T.
69.051.100-2
Dirección de Facturación
Avda. Chile 198
Comuna
Los Andes
Impuesto
132295,67
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Chile 198
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Azuu Spa
Razón Social
AZUU SERVICIOS DE INGENIERIA SPA
R.U.T.
77.101.935-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Azuu Spa
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31161504
Tornillos para metales
100
Unidad
AUTOPERFORANTE CABEZA DE LENTEJA 8 X 3/4
$ 45,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
15121503
Aceite de engranajes
1
Unidad
ACEITE CADENA MOTOSIERRA 1 LITRO
$ 10.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
11151502
Fibras de nilon
1
Unidad
ROLLO PIOLA NYLON STIHL 2.4MM X 25M
$ 5.863,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.863
$ 5.863
31151607
Cadenas corrientes
1
Unidad
CADENA MOTOSIERRA 18"
$ 19.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.500
$ 19.500
27111704
Enchufes
3
Unidad
ENCHUFE HEMBRA EMBUTIDO SIMPLE
$ 4.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
39121303
Cajas eléctricas
3
Unidad
CAJA CHUQUI PLÁSTICA 123 X 80 X 45MM
$ 1.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.800
$ 4.800
39121303
Cajas eléctricas
6
Unidad
CAJA ESTANCA 85 X 85 X 50
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
26121636
Cables de alimentación
60
Unidad
CORDÓN BLANCO 3 X 1.5MM X 1M
$ 1.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 84.000
$ 84.000
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado
1
Unidad
AMARRAS PLÁSTICAS NEGRAS 300 X 4.830 X 4.8MM
$ 4.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
30171504
Puertas de madera
2
Unidad
PUERTA PINO ITALIA RADIATA NUDO 90X2
$ 100.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 200.000
$ 200.000
31162309
Estantes de montaje
6
Unidad
BISAGRA BRONCE SOLIDO 3X3
$ 4.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.000
$ 24.000
46171503
Juegos de cerraduras
2
Unidad
CERRADURA TUBULAR POMO POLILLAVES AMBOS LADOS
$ 35.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.000
$ 70.000
40141702
Grifos
10
Unidad
SET LLAVE ANGULAR WC FLEX CON LLAVE ANGULAR
$ 6.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.000
$ 62.000
40141608
Válvulas hidráulicas
10
Unidad
VÁLVULA DE ESTANQUE DE ADMISION SILENCIOSA
$ 18.613,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 186.130
$ 186.130
Total Neto
$ 696.293
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 132.296
TOTAL OC
$ 828.589
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.