Orden de Compra. Nº2800-488-SE23 "MATERIALES DE ASEO - DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2800-488-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-09-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO - DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2800-9-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
R.U.T. 69.051.100-2
Dirección de Unidad de Compra Avda. Chile 198
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007 FONDOS DE EDUCACIÓN del sistema CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
R.U.T. 69.051.100-2
Dirección de Facturación Avda. Chile 198
Comuna Los Andes
Impuesto 417270,4
Dirección de Envío de la Factura Avda. Chile 198
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LADOVERDE
Razón Social CASTILLA Y ARAGON SPA
R.U.T. 96.989.530-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LADOVERDE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131615
Escobillones1Unidad no definidaMATERIALES DE ASEO PARA EL DAEM DE LOS ANDES Y SUS UNIDADES EDUCATIVAS DEPENDIENTES.  $ 2.196.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.196.160 $ 2.196.160
Total Neto $ 2.196.160
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 417.270
TOTAL OC $ 2.613.430


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.