Orden de Compra. Nº2800-490-SE14 "UTILES ESCOLARES - ESCUELA EL SAUCE"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2800-490-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-12-2014
Nombre de la Orden de Compra UTILES ESCOLARES - ESCUELA EL SAUCE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2800-64-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
R.U.T. 69.051.100-2
Dirección de Unidad de Compra Avda. Chile 198
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
R.U.T. 69.051.100-2
Dirección de Facturación Avda. Chile 198
Comuna Los Andes
Impuesto 122789,59
Dirección de Envío de la Factura Avda. Chile 198
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-12-2014
TítuloDescripción
ENTREGAR EN ESCUELA EL SAUCE 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL EXPRESS
Razón Social COMERCIAL EXPRESS LIMITADA
R.U.T. 77.958.680-4
Sucursal COMERCIAL EXPRESS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111610
Cartulina1Unidad no definidaSEGUN COTIZACION Nº1350848  $ 646.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 646.261 $ 646.261
Total Neto $ 646.261
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 122.790
TOTAL OC $ 769.051


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.