Orden de Compra. Nº
2800-528-SE24
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MATERIALES DE FERRETERÍA - JARDÍN PASITOS ANDINOS
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Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2800-528-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
25-11-2024
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE FERRETERÍA - JARDÍN PASITOS ANDINOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2800-1-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación Municipal
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
R.U.T.
69.051.100-2
Dirección de Unidad de Compra
Avda. Chile 198
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 JUNJI del sistema CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
R.U.T.
69.051.100-2
Dirección de Facturación
Avda. Chile 198
Comuna
Los Andes
Impuesto
218066,61
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Chile 198
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Azuu Spa
Razón Social
AZUU SERVICIOS DE INGENIERIA SPA
R.U.T.
77.101.935-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Azuu Spa
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
40141702
Grifos
5
Unidad
LLAVE LAVAMANOS ESTANDAR FASS 1/2 MODELO LC2-1001
$ 17.488,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 87.440
$ 87.440
30111504
Morteros
10
Unidad
MORTERO PREPARADO PEGA /PAREX SACO 25KG
$ 4.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000
$ 40.000
40141702
Grifos
2
Unidad
LLAVE MONOMANDO LAVAPLATOS EXTENSIBLE
$ 48.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 96.000
$ 96.000
26121634
Cable de cobre
50
Unidad
CORDÓN ELÉCTRICO 3 X 2,5MM X 1M
$ 2.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 110.000
$ 110.000
40141616
Piezas de válvula o accesorios
5
Unidad
VÁLVULA DE ESTANQUE DE ADMISIÓN SILENCIOSA
$ 18.613,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 93.065
$ 93.065
39121533
Piezas de interruptor y accesorios
2
Unidad
INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2 X 25 AMP 30 Ma
$ 15.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
31201515
Cintas de papel
11
Unidad
CINTA ENMASCARAR 48MM X 40MM
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.500
$ 38.500
31211505
Pinturas aceitosas
1
Unidad
PINTURA ALTO TRÁFICO TINETA
$ 120.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120.000
$ 120.000
31231302
Tubería de cobre
4
Unidad
CAÑERÍA DE COBRE 1/2 X 6 MTS TIPO M
$ 30.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120.000
$ 120.000
40141702
Grifos
3
Unidad
LLAVE DE PASO A SOLD 1/2
$ 8.238,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.714
$ 24.714
31211906
Rodillos de pintar
4
Unidad
RODIILLO CHIPORRO 9" X 20 MM
$ 9.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.000
$ 36.000
31211502
Pinturas de base acuosa
3
Unidad
ESMALTE AL AGUA TINETA BLANCO
$ 110.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 330.000
$ 330.000
31211904
Brochas
4
Unidad
BROCHA 4"
$ 5.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.000
$ 22.000
Total Neto
$ 1.147.719
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 218.067
TOTAL OC
$ 1.365.786
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.