Orden de Compra. Nº2800-528-SE24 "MATERIALES DE FERRETERÍA - JARDÍN PASITOS ANDINOS"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2800-528-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-11-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA - JARDÍN PASITOS ANDINOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2800-1-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
R.U.T. 69.051.100-2
Dirección de Unidad de Compra Avda. Chile 198
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 JUNJI del sistema CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
R.U.T. 69.051.100-2
Dirección de Facturación Avda. Chile 198
Comuna Los Andes
Impuesto 218066,61
Dirección de Envío de la Factura Avda. Chile 198
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Azuu Spa
Razón Social AZUU SERVICIOS DE INGENIERIA SPA
R.U.T. 77.101.935-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Azuu Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141702
Grifos5UnidadLLAVE LAVAMANOS ESTANDAR FASS 1/2 MODELO LC2-1001  $ 17.488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.440 $ 87.440
30111504
Morteros10UnidadMORTERO PREPARADO PEGA /PAREX SACO 25KG  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
40141702
Grifos2UnidadLLAVE MONOMANDO LAVAPLATOS EXTENSIBLE  $ 48.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000
26121634
Cable de cobre50UnidadCORDÓN ELÉCTRICO 3 X 2,5MM X 1M  $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000
40141616
Piezas de válvula o accesorios5UnidadVÁLVULA DE ESTANQUE DE ADMISIÓN SILENCIOSA  $ 18.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.065 $ 93.065
39121533
Piezas de interruptor y accesorios2UnidadINTERRUPTOR DIFERENCIAL 2 X 25 AMP 30 Ma  $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
31201515
Cintas de papel11UnidadCINTA ENMASCARAR 48MM X 40MM  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.500 $ 38.500
31211505
Pinturas aceitosas1UnidadPINTURA ALTO TRÁFICO TINETA  $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
31231302
Tubería de cobre4UnidadCAÑERÍA DE COBRE 1/2 X 6 MTS TIPO M  $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
40141702
Grifos3UnidadLLAVE DE PASO A SOLD 1/2  $ 8.238,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.714 $ 24.714
31211906
Rodillos de pintar4UnidadRODIILLO CHIPORRO 9" X 20 MM  $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
31211502
Pinturas de base acuosa3UnidadESMALTE AL AGUA TINETA BLANCO  $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.000 $ 330.000
31211904
Brochas4UnidadBROCHA 4"  $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
Total Neto $ 1.147.719
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 218.067
TOTAL OC $ 1.365.786


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.