Orden de Compra. Nº
2800-530-SE24
"
MATERIALES DE FERRETERÍA - MI MUNDO DE COLORES
"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2800-530-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
25-11-2024
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE FERRETERÍA - MI MUNDO DE COLORES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2800-1-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación Municipal
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
R.U.T.
69.051.100-2
Dirección de Unidad de Compra
Avda. Chile 198
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 JUNJI del sistema CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
R.U.T.
69.051.100-2
Dirección de Facturación
Avda. Chile 198
Comuna
Los Andes
Impuesto
217958,5
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Chile 198
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Azuu Spa
Razón Social
AZUU SERVICIOS DE INGENIERIA SPA
R.U.T.
77.101.935-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Azuu Spa
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
26121613
Cable aislado o forrado
50
Unidad
CABLE LIBRE HALÓGENO 1.5MM (ROJO)
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.500
$ 17.500
39121533
Piezas de interruptor y accesorios
2
Unidad
INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2 X 25 AMP 30Ma
$ 15.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
31201515
Cintas de papel
11
Unidad
CINTA ENMASCARAR 48MM X 40MM
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.500
$ 38.500
26121613
Cable aislado o forrado
50
Unidad
CABLE LIBRE HALÓGENO 1.5MM (VERDE)
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.500
$ 17.500
11162111
Malla
6
Unidad
MALLA SOMBREADORA TRIANGULAR 5 X 5 X 7M
$ 55.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 330.000
$ 330.000
31211906
Rodillos de pintar
4
Unidad
RODILLO CHIPORRO 9" X 20 MM
$ 9.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.000
$ 36.000
31211502
Pinturas de base acuosa
2
Unidad
ESMALTE AL AGUA TINETA BLANCO
$ 110.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 220.000
$ 220.000
31211904
Brochas
4
Unidad
BROCHA 4"
$ 5.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.000
$ 22.000
31211904
Brochas
10
Unidad
BROCHA 3"
$ 4.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000
$ 40.000
26121613
Cable aislado o forrado
50
Unidad
CABLE LIBRE HALÓGENO 1.5MM (BLANCO)
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.500
$ 17.500
31161509
Tornillos para muros en seco
500
Unidad
TORNILLO VOLCANITA 6 X 1 1/2 HILO GRUESO PUNTA BROCA
$ 45,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.500
$ 22.500
31151505
Cable de acero
50
Unidad
CABLE DE ACERO DE 3/8" X 1M
$ 7.113,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 355.650
$ 355.650
Total Neto
$ 1.147.150
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 217.958
TOTAL OC
$ 1.365.108
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.