Orden de Compra. Nº
2800-577-SE24
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MATERIALES DE FERRETERIA- JARDIN CUNCUNA RAYITO DE LUNA ORD. 47
"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2800-577-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-12-2024
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE FERRETERIA- JARDIN CUNCUNA RAYITO DE LUNA ORD. 47
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2800-1-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación Municipal
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
R.U.T.
69.051.100-2
Dirección de Unidad de Compra
Avda. Chile 198
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 JUNJI del sistema CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
R.U.T.
69.051.100-2
Dirección de Facturación
Avda. Chile 198
Comuna
Los Andes
Impuesto
184707,36
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Chile 198
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Azuu Spa
Razón Social
AZUU SERVICIOS DE INGENIERIA SPA
R.U.T.
77.101.935-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Azuu Spa
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60124403
Alambre de aluminio
4
Unidad
ALAMBRE GALVANIZADO N°14 1KG
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
27112014
Segadora de césped
1
Unidad
CORTADORA DE PASTO ELÉCTRICA
$ 40.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000
$ 40.000
31211502
Pinturas de base acuosa
2
Unidad
ESMALTE AL AGUA TINETA BLANCO
$ 110.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 220.000
$ 220.000
31211502
Pinturas de base acuosa
2
Unidad
ESMALTE AL AGUA TINETA COLOR CLARO
$ 110.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 220.000
$ 220.000
27111909
Espátulas
2
Unidad
ESPATULA LISA /DE GIBSON 8X24,5CM
$ 9.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
47131815
Limpiador de desagüe
1
Unidad
LAUCHA DESTAPADOR DE 7 M
$ 9.988,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.988
$ 9.988
31211604
Diluyentes para pinturas
5
Unidad
AGUARRÁS 1 LT.
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado
2
Unidad
PAQUETE DE AMARRAS CABLES 30CM X 3.6 MM NEGRO
$ 5.625,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.250
$ 11.250
24121802
Latas de pintura o barniz
2
Unidad
BARNIZ PETRIFICANTE
$ 37.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 74.000
$ 74.000
27111706
Llave de tuercas de boca abierta
1
Unidad
CAIMAN CURVO 10"
$ 14.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.500
$ 14.500
31211908
Pistolas de pintar
1
Unidad
PISTOLA PINTURA 1 LITRO 500W
$ 55.211,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.211
$ 55.211
40141608
Válvulas hidráulicas
15
Unidad
VÁLVULA DE ESTANQUE DE ADMISIÓN SILENCIOSA
$ 18.613,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 279.195
$ 279.195
Total Neto
$ 972.144
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 184.707
TOTAL OC
$ 1.156.851
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.