Orden de Compra. Nº2800-577-SE24 "MATERIALES DE FERRETERIA- JARDIN CUNCUNA RAYITO DE LUNA ORD. 47"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2800-577-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-12-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA- JARDIN CUNCUNA RAYITO DE LUNA ORD. 47
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2800-1-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
R.U.T. 69.051.100-2
Dirección de Unidad de Compra Avda. Chile 198
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 JUNJI del sistema CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
R.U.T. 69.051.100-2
Dirección de Facturación Avda. Chile 198
Comuna Los Andes
Impuesto 184707,36
Dirección de Envío de la Factura Avda. Chile 198
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Azuu Spa
Razón Social AZUU SERVICIOS DE INGENIERIA SPA
R.U.T. 77.101.935-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Azuu Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60124403
Alambre de aluminio4UnidadALAMBRE GALVANIZADO N°14 1KG  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
27112014
Segadora de césped1UnidadCORTADORA DE PASTO ELÉCTRICA  $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
31211502
Pinturas de base acuosa2UnidadESMALTE AL AGUA TINETA BLANCO  $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000
31211502
Pinturas de base acuosa2UnidadESMALTE AL AGUA TINETA COLOR CLARO  $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000
27111909
Espátulas2UnidadESPATULA LISA /DE GIBSON 8X24,5CM  $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
47131815
Limpiador de desagüe1UnidadLAUCHA DESTAPADOR DE 7 M  $ 9.988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.988 $ 9.988
31211604
Diluyentes para pinturas5UnidadAGUARRÁS 1 LT.  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado2UnidadPAQUETE DE AMARRAS CABLES 30CM X 3.6 MM NEGRO  $ 5.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.250 $ 11.250
24121802
Latas de pintura o barniz2UnidadBARNIZ PETRIFICANTE  $ 37.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.000 $ 74.000
27111706
Llave de tuercas de boca abierta1UnidadCAIMAN CURVO 10"  $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500
31211908
Pistolas de pintar1UnidadPISTOLA PINTURA 1 LITRO 500W  $ 55.211,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.211 $ 55.211
40141608
Válvulas hidráulicas15UnidadVÁLVULA DE ESTANQUE DE ADMISIÓN SILENCIOSA  $ 18.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 279.195 $ 279.195
Total Neto $ 972.144
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 184.707
TOTAL OC $ 1.156.851


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.