Orden de Compra. Nº2800-589-SE24 "MATERIALES DE FERRETERÍA - JARDÍN CUNCUNA RAYITO DE LUNA"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2800-589-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA - JARDÍN CUNCUNA RAYITO DE LUNA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2800-1-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
R.U.T. 69.051.100-2
Dirección de Unidad de Compra Avda. Chile 198
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 JUNJI del sistema CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
R.U.T. 69.051.100-2
Dirección de Facturación Avda. Chile 198
Comuna Los Andes
Impuesto 271225
Dirección de Envío de la Factura Avda. Chile 198
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Azuu Spa
Razón Social AZUU SERVICIOS DE INGENIERIA SPA
R.U.T. 77.101.935-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Azuu Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas3Unidad no definidaBROCHA 4"  $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
31211505
Pinturas aceitosas2Unidad no definidaOLEO TINETA BLANCO  $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
30102304
Perfiles de acero5Unidad no definidaPERFIL CUADRADO 100X100X3X6MTS  $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000
31211501
Pinturas al esmalte3Unidad no definidaESMALTE SINTETICO AL AGUA TINETA  $ 125.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375.000 $ 375.000
31211501
Pinturas al esmalte4Unidad no definidaESMALTE SINTETICO GALÓN COLOR OSCURO  $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
31211707
Barnices2Unidad no definidaCERESTAIN ROBLE GALÓN  $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
31211906
Rodillos de pintar10Unidad no definidaRODILLO CHIPORRO 9" X 20MM  $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
31211904
Brochas9Unidad no definidaBROCHA 3"  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
Total Neto $ 1.427.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 271.225
TOTAL OC $ 1.698.725


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.