Orden de Compra. Nº2800-602-SE19 "MATERIALES DE FERRETERIA- MAX SALAS"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2800-602-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-07-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA- MAX SALAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2800-3-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
R.U.T. 69.051.100-2
Dirección de Unidad de Compra Avda. Chile 198
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
R.U.T. 69.051.100-2
Dirección de Facturación Avda. Chile 198
Comuna Los Andes
Impuesto 439820,74
Dirección de Envío de la Factura Avda. Chile 198
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor faenaexpress
Razón Social COMERCIAL ALEJANDRO DERDERIAN BUSTAMANTE E.I.R.L.
R.U.T. 52.001.084-k
Sucursal faenaexpress
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas1Unidad no definidaADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA TRABAJOS DE MANTENCIÓN DE SALAS, GRADERÍAS, INSTALACIÓN DE LUMINARIAS Y MEJORAMIENTO DE LICEO MAX SALAS, DEPENDIENTE DEL DAEM DE LOS ANDES.  $ 2.314.846,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.314.846 $ 2.314.846
Total Neto $ 2.314.846
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 439.821
TOTAL OC $ 2.754.667


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.