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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2800-7-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-01-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERÍA - ESPAÑA GASFITERÍA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2800-3-LP18 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Educación Municipal |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
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R.U.T. |
69.051.100-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Chile 198 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
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R.U.T. |
69.051.100-2 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Chile 198 |
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Comuna |
Los Andes
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Impuesto |
23471,08 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Chile 198 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
16-01-2020 |
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Proveedor |
faenaexpress |
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Razón Social |
COMERCIAL ALEJANDRO DERDERIAN BUSTAMANTE E.I.R.L.
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R.U.T. |
52.001.084-k |
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Sucursal |
faenaexpress |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30181504
| Lavamanos | 1 | Unidad no definida | ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA REPARACIONES EN LA ESCUELA ESPAÑA, DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LOS ANDES. | |
$ 123.532,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 123.532
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$ 123.532
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Total Neto
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$ 123.532
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 23.471
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$ 147.003
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.