|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2800-727-SE12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
26-12-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
espacio publicitario televisivo - FAGEM |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento de Educación Municipal |
|
Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
|
|
R.U.T. |
69.051.100-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Chacabuco Nº 120 Dpto. 301 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
|
|
R.U.T. |
69.051.100-2 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Chile 198 |
|
Comuna |
Los Andes
|
|
Impuesto |
415126,06 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Chile 198 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
27-12-2012 |
| TRANSMITIR VIA TV ABIERTA | TRANSMITIR VIA TV ABIERTA |
|
|
Proveedor |
COMUNICACIONES SALTO DEL SOLDADO LIMITAD |
|
Razón Social |
COMUNICACIONES SALTO DEL SOLDADO LIMITAD
|
|
R.U.T. |
79.747.540-8 |
|
Sucursal |
COMUNICACIONES SALTO DEL SOLDADO LIMITAD |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
82101602
| Publicidad en televisión | 1 | Unidad no definida | consistente en la contratación del servicio de espacio publicitario televisivo para la promoción de nuestros establecimientos educacionales | |
$ 2.184.874,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.184.874
|
$ 2.184.874
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.184.874
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 415.126
|
|
$ 2.600.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.