|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2800-738-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
03-10-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COLACIONES- MAX SALAS 11/10/17 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2800-19-LE16 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento de Educación Municipal |
|
Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
|
|
R.U.T. |
69.051.100-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Chile 198 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
|
|
R.U.T. |
69.051.100-2 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Chile 198 |
|
Comuna |
Los Andes
|
|
Impuesto |
44722,01 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Chile 198 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
11-10-2017 |
|
|
|
Proveedor |
Claudio Gonzalo |
|
Razón Social |
Multicomercial Food Life SpA
|
|
R.U.T. |
76.507.173-9 |
|
Sucursal |
Claudio Gonzalo |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101802
| Reparto de comidas a domicilio | 1 | Unidad no definida | ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA LOS ALUMNOS DEL LICEO MAX SALAS QUE ASISTIRAN A SANTIAGO EL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2017 A FERIA SIAD EN ESTACION MAPOCHO. | |
$ 235.379,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 235.379
|
$ 235.379
|
|
|
Total Neto
|
$ 235.379
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 44.722
|
|
$ 280.101
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.