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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2800-77-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-03-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE BUZOS Y POLERAS- E. RÍO BLANCO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2800-10-LQ23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Educación Municipal |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
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R.U.T. |
69.051.100-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Chile 198 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
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R.U.T. |
69.051.100-2 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Chile 198 |
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Comuna |
Los Andes
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Impuesto |
683088 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Chile 198 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
EVELYN JERTTY |
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Razón Social |
EVELYN JERTTY LUCERO AGUILAR
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R.U.T. |
13.184.213-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EVELYN JERTTY |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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53102903
| Prendas de deporte y buzos de niño | 84 | Unidad no definida | ADQUISICIÓN DE 84 BUZOS COMPLETOS PARA LOS ALUMNOS DE ESCUELA RÍO BLANCO, DEPENDIENTE DEL DAEM DE LOS ANDES. | SEGUN DETALLE ADJUNTO |
$ 28.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.352.000
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$ 2.352.000
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53101601
| Camisas de niño | 84 | Unidad no definida | ADQUISICIÓN DE 84 POLERAS PIQUÉ PARA LOS ALUMNOS DE ESCUELA RÍO BLANCO, DEPENDIENTE DEL DAEM DE LOS ANDES. | SEGUN DETALLE ADJUNTO |
$ 14.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.243.200
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$ 1.243.200
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Total Neto
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$ 3.595.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 683.088
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$ 4.278.288
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.