Orden de Compra. Nº2800-91-SE25 "MATERIALES DE LIBRERÍA - LICEO MAX SALAS (ORD. 61)"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2800-91-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-05-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE LIBRERÍA - LICEO MAX SALAS (ORD. 61)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2800-23-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
R.U.T. 69.051.100-2
Dirección de Unidad de Compra Avda. Chile 198
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-002 SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL (SEP) del sistema CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
R.U.T. 69.051.100-2
Dirección de Facturación Avda. Chile 198
Comuna Los Andes
Impuesto 87202,78
Dirección de Envío de la Factura Avda. Chile 198
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL EXPRESS
Razón Social COMERCIAL EXPRESS LIMITADA
R.U.T. 77.958.680-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL EXPRESS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60105704
Barras de pegamento libres de ácido64Unidad no definidaBARRA DE SILICONA DELGADA (UNIDAD)  $ 122,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.808 $ 7.808
11151701
Hilo de lana32Unidad no definidaLANA OVILLOS COLORES 50 GRS  $ 1.205,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.560 $ 38.560
14111525
Papel multiuso32Unidad no definidaOPALINA COLORES UNIDAD  $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.120 $ 5.120
14111525
Papel multiuso64Unidad no definidaPAPEL ACONCAGUA (PLIEGO)  $ 164,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.496 $ 10.496
31201616
Adhesivos líquidos64Unidad no definidaSILICONA LIQUIDA 500ML  $ 3.991,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.424 $ 255.424
14111610
Cartulina64Unidad no definidaBLOCK CARTULINA ESPAÑOLA  $ 1.316,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.224 $ 84.224
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional32Unidad no definidaCAJA DE TÉMPERA 12 COLORES  $ 1.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.720 $ 38.720
31201512
Cinta Transparente10Unidad no definidaCINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 48CM 40MT  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780
31201515
Cintas de papel10Unidad no definidaCINTA MASKING TAPE 48X40MT SELLOCINTA  $ 1.483,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.830 $ 14.830
Total Neto $ 458.962
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 87.203
TOTAL OC $ 546.165


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.