Orden de Compra. Nº
2800-96-SE24
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MATERIALES DE OFICINA - TALLERES TERAPIA OCUPACIONAL
"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2800-96-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-03-2024
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE OFICINA - TALLERES TERAPIA OCUPACIONAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2800-7-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación Municipal
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
R.U.T.
69.051.100-2
Dirección de Unidad de Compra
Avda. Chile 198
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001 MUNICIPAL del sistema CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
R.U.T.
69.051.100-2
Dirección de Facturación
Avda. Chile 198
Comuna
Los Andes
Impuesto
52744,38
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Chile 198
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL EXPRESS
Razón Social
COMERCIAL EXPRESS LIMITADA
R.U.T.
77.958.680-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIAL EXPRESS
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111506
Papel para impresora del ordenador
25
Unidad
RESMA DE PAPEL OFICIO
$ 5.874,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 146.850
$ 146.850
27112904
Pistola de resina
5
Unidad
PISTOLA DE SILICONA
$ 3.773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.865
$ 18.865
14111530
Notas de papel autoadhesivo
15
Unidad
POST IT COLORES 76X76 MEDIANO
$ 303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.545
$ 4.545
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
100
Unidad
BARRA DE SILICONA DELGADA
$ 140,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.000
$ 14.000
44121612
Cuchillos cartoneros
10
Unidad
CARTONERO CHICO C/FRENO
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.520
14111610
Cartulina
50
Unidad
CARTULINA COLORES PLIEGO
$ 202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.100
$ 10.100
14111525
Papel multiuso
600
Unidad
PAPEL VOLANTIN (PLIEGO)
$ 70,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.000
$ 42.000
31201610
Colas
4
Unidad
PEGAMENTO COLA FRIA 225 GRS MADERA
$ 1.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.352
$ 6.352
60121236
Pinceles
5
Unidad
PINCEL ESPATULADO 12 PLANO
$ 487,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.435
$ 2.435
60123001
Figuras de goma Eva
30
Unidad
GOMA EVA EN PLIEGOS
$ 579,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.370
$ 17.370
44121708
Marcadores
5
Unidad
MARCADORES 12 COLORES PUNTA GRUESA
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.565
$ 12.565
Total Neto
$ 277.602
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 52.744
TOTAL OC
$ 330.346
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.