Orden de Compra. Nº2800-96-SE24 "MATERIALES DE OFICINA - TALLERES TERAPIA OCUPACIONAL"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2800-96-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-03-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA - TALLERES TERAPIA OCUPACIONAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2800-7-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
R.U.T. 69.051.100-2
Dirección de Unidad de Compra Avda. Chile 198
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001 MUNICIPAL del sistema CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
R.U.T. 69.051.100-2
Dirección de Facturación Avda. Chile 198
Comuna Los Andes
Impuesto 52744,38
Dirección de Envío de la Factura Avda. Chile 198
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL EXPRESS
Razón Social COMERCIAL EXPRESS LIMITADA
R.U.T. 77.958.680-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL EXPRESS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111506
Papel para impresora del ordenador25UnidadRESMA DE PAPEL OFICIO  $ 5.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.850 $ 146.850
27112904
Pistola de resina5UnidadPISTOLA DE SILICONA  $ 3.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.865 $ 18.865
14111530
Notas de papel autoadhesivo15UnidadPOST IT COLORES 76X76 MEDIANO  $ 303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.545 $ 4.545
60105704
Barras de pegamento libres de ácido100UnidadBARRA DE SILICONA DELGADA  $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
44121612
Cuchillos cartoneros10UnidadCARTONERO CHICO C/FRENO  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
14111610
Cartulina50UnidadCARTULINA COLORES PLIEGO  $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.100 $ 10.100
14111525
Papel multiuso600UnidadPAPEL VOLANTIN (PLIEGO)  $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
31201610
Colas4UnidadPEGAMENTO COLA FRIA 225 GRS MADERA  $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.352 $ 6.352
60121236
Pinceles5UnidadPINCEL ESPATULADO 12 PLANO  $ 487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.435 $ 2.435
60123001
Figuras de goma Eva30UnidadGOMA EVA EN PLIEGOS  $ 579,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.370 $ 17.370
44121708
Marcadores5UnidadMARCADORES 12 COLORES PUNTA GRUESA  $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.565 $ 12.565
Total Neto $ 277.602
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.744
TOTAL OC $ 330.346


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.