Orden de Compra. Nº2803-103-SE26 "ADQUISICIÓN INSUMOS FARMACIA CESFAM CENTENARIO "
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2803-103-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-02-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN INSUMOS FARMACIA CESFAM CENTENARIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2803-20-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal
Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
R.U.T. 69.051.100-2
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA PERU N° 487
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
R.U.T. 69.051.100-2
Dirección de Facturación ESMERALDA #59
Comuna Los Andes
Impuesto 188378,92
Dirección de Envío de la Factura ESMERALDA #59
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor B.BRAUN MEDICAL SpA
Razón Social B BRAUN MEDICAL SPA
R.U.T. 96.756.540-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal B.BRAUN MEDICAL SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42312311
Kits desinfectantes20Botella400590 PRONTOSAN GEL30ML ORIGINALPOLIEX MAS BETAINA 0,1% CAJA X 20 UNID.400590 PRONTOSAN GEL30ML ORIGINALPOLIEX MAS BETAINA 0,1% CAJA X 20 UNID. $ 14.991,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.820 $ 299.820
51191602
Electrolitos de cloruro de sodio500Unidad 1021120102205 CL.DE SODIO 0.9%250 ML ECOFLAC CAJA X 20 UNID. 1021120102205 CL.DE SODIO 0.9%250 ML ECOFLAC CAJA X 20 UNID. $ 701,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.500 $ 350.500
51191602
Electrolitos de cloruro de sodio500Unidad1021120102202 CL.DE SODIO 0.9%100 ML ECOFLAC CAJA X 50 UNID.1021120102202 CL.DE SODIO 0.9%100 ML ECOFLAC CAJA X 50 UNID. $ 615,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 307.500 $ 307.500
42312311
Kits desinfectantes48Unidad1021120101207 AGUA ESTERIL PARA INYECTABLE 500ML ECOFLAC CAJA X 24 UNID.1021120101207 AGUA ESTERIL PARA INYECTABLE 500ML ECOFLAC CAJA X 24 UNID. $ 701,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.648 $ 33.648
Total Neto $ 991.468
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 188.379
TOTAL OC $ 1.179.847


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.