Orden de Compra. Nº2803-125-SE25 "COMPRA DE INSUMOS SAR FEBRERO 2025"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2803-125-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-02-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS SAR FEBRERO 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2803-20-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal
Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
R.U.T. 69.051.100-2
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA PERU N° 487
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
R.U.T. 69.051.100-2
Dirección de Facturación Esmeralda N°59, Los Andes
Comuna Los Andes
Impuesto 48051
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda N°59, Los Andes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOTECNO MEDICAL
Razón Social SOTECNO MEDICAL SPA
R.U.T. 76.758.693-0
Estado de habilidad cancel INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOTECNO MEDICAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142507
Agujas mariposa1000UnidadMariposa Scalpvein 21G X 34.ENVASE X 100 UNIDADES.ESTERIL.CERTIFICADA.Mariposa Scalpvein 21G X 34.ENVASE X 100 UNIDADES.ESTERIL.CERTIFICADA. $ 49,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000
42142507
Agujas mariposa1000UnidadMariposa Scalpvein 23G X 34.ENVASE X 100 UNIDADES.ESTERIL.CERTIFICADA.Mariposa Scalpvein 23G X 34.ENVASE X 100 UNIDADES.ESTERIL.CERTIFICADA. $ 49,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000
42311505
Vendas o vendajes para uso general100UnidadAPOSITO GASA PARAFINADA ESTERIL 10X10. CAJA X 10 UNIDADES.APOSITO GASA PARAFINADA ESTERIL 10X10. CAJA X 10 UNIDADES. $ 205,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.500 $ 20.500
42271802
Nebulizadores o accesorios200UnidadMASCARILLA OXIGENO VENTURI-MASCARILLA DE PVC GRADO MÉDICO, ELÁSTICO AJUSTABLE Y DOSIFICADORES DE FLUJO-CABLE CONECTOR PARA RED DE OXÍGENO-MARCA SOTECNO-VENCIMIENTO MAYOR A 36 MESESMASCARILLA OXIGENO VENTURI-MASCARILLA DE PVC GRADO MÉDICO, ELÁSTICO AJUSTABLE Y DOSIFICADORES DE FLUJO-CABLE CONECTOR PARA RED DE OXÍGENO-MARCA SOTECNO-VENCIMIENTO MAYOR A 36 MESES $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.400 $ 134.400
Total Neto $ 252.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.051
TOTAL OC $ 300.951


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.