Orden de Compra. Nº2803-155-SE23 "COMPRA PROMOS (SEREMI) "
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2803-155-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-03-2023
Nombre de la Orden de Compra COMPRA PROMOS (SEREMI)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2803-1-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal
Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
R.U.T. 69.051.100-2
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA PERU N° 487
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 00117-2023 del sistema Sistema de Compras .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
R.U.T. 69.051.100-2
Dirección de Facturación ESMERALDA #59
Comuna Los Andes
Impuesto 52148,35
Dirección de Envío de la Factura ESMERALDA #59
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-03-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Librería Comercial
Razón Social LIBRERIA COMERCIAL LIMITADA
R.U.T. 77.531.350-1
Sucursal Librería Comercial
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101716
Organizadores de escritorio1Unidad no definida• ADHESIVO BARRA 36GR • ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TRADICIONAL BURDEO 2700 UNIDAD • BOLSA DE GLOBOS DE COLORES • CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 48MM X 20M UNIDAD • CORRECTOR LAPIZ 8 ML CAJA • CUCHILLO CARTONERO UNIDAD • GUILLOTINA BASICA 455MM 30 HJS COMO MINIMO • LAPIZ PASTA P.MED AZUL • LAPIZ PASTA P.MED NEGRO • MARCADOR PERMANENTE DESECH. AZUL UNIDAD • MARCADOR PERMANENTE DESECH. NEGRO UNIDAD • MARCADOR PERMANENTE DESECH. ROJO UNIDAD • MARCADOR PERMANENTE DESECH. VERDE UNIDAD • MICAS PARA TERMOLAMINADO • OPALINA LISA BLANCA CARTA • PAPEL DE ENVOLVER KRAFT EMBALAJE 70GR 115 X 154 CM PLIEGOS • TIJERAS TORRE PARA ZURDOS 5" UNIDAD • TINTA T 504 CYAN P/EPSON • TINTA T 504 MAGENTA P/EPSON • TINTA T 504 NEGRA P/EPSON • TINTA T 504 YELLOW P/EPSONARTICULOS DE OFICINA SEGUN LISTADO $ 274.465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 274.465 $ 274.465
Total Neto $ 274.465
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.148
TOTAL OC $ 326.613


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.