Orden de Compra. Nº2803-159-SE25 "ADQUISICION DE INSUMOS DE FERRETERIA MARZO 2025"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2803-159-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-03-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS DE FERRETERIA MARZO 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2803-4-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal
Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
R.U.T. 69.051.100-2
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA PERU N° 487
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 141-2025 del sistema CAS Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
R.U.T. 69.051.100-2
Dirección de Facturación ESMERALDA #59
Comuna Los Andes
Impuesto 119700
Dirección de Envío de la Factura ESMERALDA #59
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA LAS RASTRAS SPA
Razón Social FERRETERIA LAS RASTRAS SPA
R.U.T. 76.851.313-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA LAS RASTRAS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31191501
Papeles de lija1UnidadMartillo demoledorMartillo demoledor $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
31211504
Pinturas de cobertura1UnidadTaladro percutor Taladro impacto 500vTaladro percutor Taladro impacto 500v $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
31211904
Brochas2UnidadAlargador naranjo 25 metrosAlargador naranjo 25 metros $ 41.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.000 $ 82.000
31211906
Rodillos de pintar20UnidadCordón libre halógeno trifilar 2,5 m/mCordón libre halógeno trifilar 2,5 m/m $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
31161503
Clavo-tornillo4kilogramoEquipo canoa LEDEquipo canoa LED $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.000 $ 88.000
Total Neto $ 630.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 119.700
TOTAL OC $ 749.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.