Orden de Compra. Nº2803-334-SE21 "COMPRA ARTICULOS DE OFICINA CESFAM CENTENARIO 2021"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2803-334-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-04-2021
Nombre de la Orden de Compra COMPRA ARTICULOS DE OFICINA CESFAM CENTENARIO 2021
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2803-1-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal
Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
R.U.T. 69.051.100-2
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA PERU N° 487
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
R.U.T. 69.051.100-2
Dirección de Facturación AVENIDA PERU N° 487
Comuna Los Andes
Impuesto 64987,79
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA PERU N° 487
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-04-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Librería Comercial
Razón Social LIBRERIA COMERCIAL LIMITADA
R.U.T. 77.531.350-1
Sucursal Librería Comercial
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101716
Perforadoras3UnidadPERFORADORA METAL 40 HJS UNIDADPERFORADORA METAL 40 HJS UNIDAD $ 5.085,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.255 $ 15.255
44121604
Timbres y sellos4UnidadTIMBRE FECHADOR AUTOMATICOTIMBRE FECHADOR AUTOMATICO $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.960 $ 11.960
44122103
Corchetes2UnidadCORCHETERA CP-40 TIPO OSOFIT O SIMILAR CORCHETERA CP-40 TIPO OSOFIT O SIMILAR $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
60121124
Papel kraft1000UnidadPAPEL DE ENVOLVER KRAFT EMBALAJE 70GR 115 X 154 CM PLIEGOSPAPEL DE ENVOLVER KRAFT EMBALAJE 70GR 115 X 154 CM PLIEGOS $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
60121112
Cartón piedra10UnidadCARTON PIEDRA 77 X 110 CM PLIEGO UNIDADCARTON PIEDRA 77 X 110 CM PLIEGO UNIDAD $ 935,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.350 $ 9.350
14111506
Papel para impresora del ordenador1UnidadPAPEL MULTIPROPOSITO OFICIO DAMASCO RESMAPAPEL MULTIPROPOSITO OFICIO DAMASCO RESMA $ 9.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.520 $ 9.520
14111506
Papel para impresora del ordenador1UnidadPAPEL MULTIPROPOSITO CARTA ROSADO RESMAPAPEL MULTIPROPOSITO CARTA ROSADO RESMA $ 9.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.520 $ 9.520
14111506
Papel para impresora del ordenador9UnidadPAPEL MULTIPROPOSITO OFICIO COLOR BEIGE RESMAPAPEL MULTIPROPOSITO OFICIO COLOR BEIGE RESMA $ 9.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.680 $ 85.680
44122010
Divisores10UnidadSEPARADOR CARTAS CARTULINA COLORES SEPARADOR CARTAS CARTULINA COLORES $ 554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.540 $ 5.540
27112904
Pistola de resina2UnidadPISTOLA P/SILICONA 10W PISTOLA P/SILICONA 10W $ 1.935,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.870 $ 3.870
14111506
Papel para impresora del ordenador12UnidadPAPEL MULTIPROPOSITO CARTA ROJO RESMAPAPEL MULTIPROPOSITO CARTA ROJO RESMA $ 9.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.240 $ 114.240
14111530
Notas de papel autoadhesivo4UnidadNOTA AUTOADHESIVA BANDERITA SETRALIZADORA PACKNOTA AUTOADHESIVA BANDERITA SETRALIZADORA PACK $ 560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.240 $ 2.240
14111610
Cartulina6UnidadCARTULINA FLUORESCENTE 220 GR PLIEGO 50 X 70 COLORESCARTULINA FLUORESCENTE 220 GR PLIEGO 50 X 70 COLORES $ 311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.866 $ 1.866
Total Neto $ 342.041
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 64.988
TOTAL OC $ 407.029


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.