|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2803-381-SE15 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
17-08-2015 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
compra de insumos para el cesfam |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2803-13-LP13 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento de Salud Municipal |
|
Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
|
|
R.U.T. |
69.051.100-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
AVENIDA PERU N° 487 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
|
|
R.U.T. |
69.051.100-2 |
|
Dirección de Facturación |
AVENIDA PERU N° 487 |
|
Comuna |
Los Andes
|
|
Impuesto |
158460 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA PERU N° 487 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
03-08-2015 |
|
|
|
Proveedor |
Ecolab S.A. Casa Matriz |
|
Razón Social |
ECOLAB S A
|
|
R.U.T. |
96.604.460-8 |
|
Sucursal |
Ecolab S.A. Casa Matriz |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111703
| Toallas de papel | 25 | Pack | Toalla Ecopaper en rollo color blanco. Caja de 8 rollos de 200 mts Se cotiza y se despacha en caja.
| |
$ 30.720,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 768.000
|
$ 768.000
|
42132102
| Cubre camillas | 30 | Pack | Sabanilla en rollo color blanco. Pack de 2 rollos de 48 mts cada uno. Se cotiza por rollo y despacha en pack. | |
$ 2.200,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 66.000
|
$ 66.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 834.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 158.460
|
|
$ 992.460
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.