Orden de Compra. Nº2803-424-SE11 "INSUMOS PARA CESFAM CENTENARIO"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2803-424-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-11-2011
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA CESFAM CENTENARIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2803-29-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal
Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
R.U.T. 69.051.100-2
Dirección de Unidad de Compra Avenida Perú S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
R.U.T. 69.051.100-2
Dirección de Facturación AVENIDA PERU N° 487
Comuna Los Andes
Impuesto 147094,2
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA PERU N° 487
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-11-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Miguel Angel Díaz y Cía Ltda
Razón Social MIGUEL DIAZ GUZMAN Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.551.280-6
Sucursal Miguel Angel Díaz y Cía Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60123201
Cintas de papel17PackROLLOS DE 6*305*20*29 DE CORTE=1051 SET DE 6 ROLLOS  $ 45.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 774.180 $ 774.180
Total Neto $ 774.180
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 147.094
TOTAL OC $ 921.274


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.