Orden de Compra. Nº2803-437-SE12 "COMPRA DESDE CONTRATO DE SUMINSTROS 2803-23-LP12"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2803-437-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-08-2012
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DESDE CONTRATO DE SUMINSTROS 2803-23-LP12
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2803-23-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal
Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
R.U.T. 69.051.100-2
Dirección de Unidad de Compra Avenida Perú S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
R.U.T. 69.051.100-2
Dirección de Facturación AVENIDA PERU N° 487
Comuna Los Andes
Impuesto 99417,5
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA PERU N° 487
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-08-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SASF DIVISION MEDICA
Razón Social SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT
R.U.T. 77.606.220-0
Sucursal SASF DIVISION MEDICA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42181501
Depresores de la lengua o palas o palos200CajaBAJA LENGUAS CAJA DE 100 UNIDADES PULIDOS  $ 605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.000 $ 121.000
53102707
Delantal de doctor200UnidadPECHERA PLASTICA DESECHABLE , LARGAS COLOR BLANCO   $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
24111502
Bolsas de papel20000UnidadBOLSA DE PAPEL BLANCA CAPACIDAD 1/4 LT  $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 74.000
24111502
Bolsas de papel20000UnidadBOLSA DE PAPEL BLANCA CAPACIDAD 1/2 LT.  $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 110.000
42132102
Cubre camillas50RolloPAPEL SABANILLA CLINICA DESDECHABLE ROLLO DE 48CM*50MT  $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.750 $ 98.750
42311511
Vendas de gasa10RolloROLLO DE GASA HIDROFILA 36" *100YDS (91CM*90MTS) TRAMA 20*24" LIBRE DE IMPUREZAS  $ 10.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.500 $ 108.500
Total Neto $ 523.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 99.418
TOTAL OC $ 622.668


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.