|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2803-488-SE12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
04-10-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE INSUMOS PARA EL CESFAM CENTENARIO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2803-23-LP12 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento de Salud Municipal |
|
Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
|
|
R.U.T. |
69.051.100-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Perú S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
|
|
R.U.T. |
69.051.100-2 |
|
Dirección de Facturación |
AVENIDA PERU N° 487 |
|
Comuna |
Los Andes
|
|
Impuesto |
25507,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA PERU N° 487 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
04-10-2012 |
|
|
|
Proveedor |
SASF DIVISION MEDICA |
|
Razón Social |
SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT
|
|
R.U.T. |
77.606.220-0 |
|
Sucursal |
SASF DIVISION MEDICA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42132102
| Cubre camillas | 30 | Unidad | SABANILLAS | |
$ 1.975,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 59.250
|
$ 59.250
|
42311511
| Vendas de gasa | 500 | Unidad | VENDAS DE GASA 8CM*4MT | |
$ 150,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 75.000
|
$ 75.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 134.250
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 25.508
|
|
$ 159.758
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.