Orden de Compra. Nº2803-519-SE23 "COMPRA DE SOBRES CESFAM CENTENARIO "
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2803-519-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-08-2023
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE SOBRES CESFAM CENTENARIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2803-20-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal
Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
R.U.T. 69.051.100-2
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA PERU N° 487
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-004 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
R.U.T. 69.051.100-2
Dirección de Facturación AV. PERU N°487
Comuna Los Andes
Impuesto 399000
Dirección de Envío de la Factura AV. PERU N°487
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-08-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SASF DIVISION MEDICA
Razón Social SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT
R.U.T. 77.606.220-0
Estado de habilidad cancel INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SASF DIVISION MEDICA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111502
Bolsas de papel50000SobreEMSO1026X SACO PAPEL BLANCO 18 KGEMSO1026X SACO PAPEL BLANCO 18 KG $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550.000 $ 550.000
24111502
Bolsas de papel50000SobreEMSO1025X SACO PAPEL BLANCO 14 KGEMSO1025X SACO PAPEL BLANCO 14 KG $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.000 $ 750.000
24111502
Bolsas de papel50000SobreEMSO1024X SACO PAPEL BLANCO 12 KGEMSO1024X SACO PAPEL BLANCO 12 KG $ 16,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000
Total Neto $ 2.100.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 399.000
TOTAL OC $ 2.499.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.