Orden de Compra. Nº2803-754-SE25 "COMPRA DE INSUMOS SAR CENTENARIO NOV. 2025"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2803-754-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-11-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS SAR CENTENARIO NOV. 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2803-20-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal
Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
R.U.T. 69.051.100-2
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA PERU N° 487
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
R.U.T. 69.051.100-2
Dirección de Facturación Esmeralda N°59, Los Andes
Comuna Los Andes
Impuesto 39178
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda N°59, Los Andes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AMEQ CHILE S.A.
Razón Social ARTICULOS MEDICOS Y QUIRURGICOS CHILE S.A.
R.U.T. 76.209.836-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AMEQ CHILE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311505
Vendas o vendajes para uso general200UnidadMO-272500-UN. MEPORE FILM 10X25CM. FORMATO CAJA X 20 UNIDADES. VALOR UNITARIO. APÓSITO AUTOADHESIVO TRANSPARENTE PERMEABLE, NO AGRESIVO DE POLIACRILATO DE BASE ACUOSA Y SIN SOLVENTES, NO CONTIENE LÁTEX, MÖLNLYCKE, FINLANDIA, VIG. DE 2 A 3 AÑOS.MO-272500-UN. MEPORE FILM 10X25CM. FORMATO CAJA X 20 UNIDADES. VALOR UNITARIO. APÓSITO AUTOADHESIVO TRANSPARENTE PERMEABLE, NO AGRESIVO DE POLIACRILATO DE BASE ACUOSA Y SIN SOLVENTES, NO CONTIENE LÁTEX, MÖLNLYCKE, FINLANDIA, VIG. DE 2 A 3 AÑOS. $ 1.031,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 206.200 $ 206.200
Total Neto $ 206.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.178
TOTAL OC $ 245.378


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.