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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2803-765-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONTROL DE PLAGAS CESFAM MES DE NOVIEMBRE 2025 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2803-14-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Salud Municipal |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
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R.U.T. |
69.051.100-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVENIDA PERU N° 487 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
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R.U.T. |
69.051.100-2 |
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Dirección de Facturación |
ESMERALDA 59 |
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Comuna |
Los Andes
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Impuesto |
19462,4885 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ESMERALDA 59 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Green Team |
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Razón Social |
CARLOS LEONARDO ARANCIBIA HERRERA
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R.U.T. |
9.063.022-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Green Team |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72102103
| Servicios de exterminación o fumigación | 489,65 | Unidad | Servicio de Sanitización CESFAM NOVIEMBRE 2025 | Servicio de Sanitización CESFAM NOVIEMBRE 2025 |
$ 31,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.179
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$ 15.179
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72102103
| Servicios de exterminación o fumigación | 1385 | Unidad | Servicio de Desratización CESFAM NOVIEMBRE 2025 | Servicio de Desratización CESFAM NOVIEMBRE 2025 |
$ 63,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 87.255
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$ 87.255
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Total Neto
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$ 102.434
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 19.462
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$ 121.896
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.