Orden de Compra. Nº
2803-767-SE25
"
INSUMOS LIBRERÍA U. GESTIÓN DE PERSONAS DESAM
"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2803-767-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
10-11-2025
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS LIBRERÍA U. GESTIÓN DE PERSONAS DESAM
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2803-29-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Salud Municipal
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
R.U.T.
69.051.100-2
Dirección de Unidad de Compra
AVENIDA PERU N° 487
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
R.U.T.
69.051.100-2
Dirección de Facturación
ESMERALDA 59
Comuna
Los Andes
Impuesto
9641,93
Dirección de Envío de la Factura
ESMERALDA 59
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
VBC GROUP SPA
Razón Social
VBC GROUP SPA
R.U.T.
77.350.794-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
VBC GROUP SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121701
Lápiz pasta
2
Unidad
LAPIZ PASTA P.MED NEGRO
LAPIZ PASTA P.MED NEGRO
$ 784,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.568
$ 1.568
44121708
Marcadores
1
Unidad
MARCADOR PIZARRA AZUL UNIDAD
MARCADOR PIZARRA AZUL UNIDAD
$ 404,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 404
$ 404
44121904
Rellenos de tinta
1
Unidad
MINAS 0,7MM
MINAS 0,7MM
$ 272,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 272
$ 272
44122001
Archivadores de fichas
10
Unidad
ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TRADICIONAL BURDEO 2700 UNIDAD
ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TRADICIONAL BURDEO 2700 UNIDAD
$ 3.276,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.760
$ 32.760
44122001
Archivadores de fichas
3
Unidad
FUNDA OFICIO PLASTICA TRANSPARENTE BORDE BLANCO 100 UNIDAD
FUNDA OFICIO PLASTICA TRANSPARENTE BORDE BLANCO 100 UNIDAD
$ 3.894,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.682
$ 11.682
14111530
Notas de papel autoadhesivo
1
Unidad
NOTA AUTOADHESIVA BANDERITA SETRALIZADORA PACK
NOTA AUTOADHESIVA BANDERITA SETRALIZADORA PACK
$ 1.563,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.563
$ 1.563
44121705
Portaminas
1
Unidad
PORTAMINAS 0,7MM
PORTAMINAS 0,7MM
$ 914,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 914
$ 914
44122008
Divisores con uñetas
2
Unidad
SEPARADOR OFICIO CARTULINA COLORES
SEPARADOR OFICIO CARTULINA COLORES
$ 792,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.584
$ 1.584
Total Neto
$ 50.747
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 9.642
TOTAL OC
$ 60.389
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.