Orden de Compra. Nº2803-767-SE25 "INSUMOS LIBRERÍA U. GESTIÓN DE PERSONAS DESAM"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2803-767-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-11-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS LIBRERÍA U. GESTIÓN DE PERSONAS DESAM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2803-29-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal
Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
R.U.T. 69.051.100-2
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA PERU N° 487
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
R.U.T. 69.051.100-2
Dirección de Facturación ESMERALDA 59
Comuna Los Andes
Impuesto 9641,93
Dirección de Envío de la Factura ESMERALDA 59
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VBC GROUP SPA
Razón Social VBC GROUP SPA
R.U.T. 77.350.794-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VBC GROUP SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121701
Lápiz pasta2UnidadLAPIZ PASTA P.MED NEGRO LAPIZ PASTA P.MED NEGRO $ 784,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.568 $ 1.568
44121708
Marcadores1UnidadMARCADOR PIZARRA AZUL UNIDAD MARCADOR PIZARRA AZUL UNIDAD $ 404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 404 $ 404
44121904
Rellenos de tinta1UnidadMINAS 0,7MM MINAS 0,7MM $ 272,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 272 $ 272
44122001
Archivadores de fichas10UnidadARCHIVADOR OFICIO ANCHO TRADICIONAL BURDEO 2700 UNIDAD ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TRADICIONAL BURDEO 2700 UNIDAD $ 3.276,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.760 $ 32.760
44122001
Archivadores de fichas3UnidadFUNDA OFICIO PLASTICA TRANSPARENTE BORDE BLANCO 100 UNIDAD FUNDA OFICIO PLASTICA TRANSPARENTE BORDE BLANCO 100 UNIDAD $ 3.894,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.682 $ 11.682
14111530
Notas de papel autoadhesivo1UnidadNOTA AUTOADHESIVA BANDERITA SETRALIZADORA PACK NOTA AUTOADHESIVA BANDERITA SETRALIZADORA PACK $ 1.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.563 $ 1.563
44121705
Portaminas1UnidadPORTAMINAS 0,7MM PORTAMINAS 0,7MM $ 914,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 914 $ 914
44122008
Divisores con uñetas2UnidadSEPARADOR OFICIO CARTULINA COLORES SEPARADOR OFICIO CARTULINA COLORES $ 792,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.584 $ 1.584
Total Neto $ 50.747
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.642
TOTAL OC $ 60.389


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.