Orden de Compra. Nº2803-841-SE24 "COMPRA DE INSUMOS FOFAR NOVIEMBRE 2024"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2803-841-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-11-2024
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS FOFAR NOVIEMBRE 2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas se solicita cancelación ya que compras correspondián a financimiento 2024, proveedor no despacho porque nos tenía bloqueados por pago.
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2803-20-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal
Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
R.U.T. 69.051.100-2
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA PERU N° 487
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
R.U.T. 69.051.100-2
Dirección de Facturación Esmeralda N°59, Los Andes
Comuna Los Andes
Impuesto 54617,4
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda N°59, Los Andes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-11-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor B.BRAUN MEDICAL SpA
Razón Social B BRAUN MEDICAL SPA
R.U.T. 96.756.540-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal B.BRAUN MEDICAL SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42312313
Soluciones para la limpieza de heridas20Botella400591 PRONTOSAN 350 ML ORIGINAL POLIHEX MAS BETAINA 0,1% CAJA X 10 UNID.400591 PRONTOSAN 350 ML ORIGINAL POLIHEX MAS BETAINA 0,1% CAJA X 10 UNID. $ 14.373,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 287.460 $ 287.460
Total Neto $ 287.460
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.617
TOTAL OC $ 342.077


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.