Orden de Compra. Nº2803-936-SE23 "COMPRA ELIGE VIDA SANA"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2803-936-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-12-2023
Nombre de la Orden de Compra COMPRA ELIGE VIDA SANA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2803-11-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal
Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
R.U.T. 69.051.100-2
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA PERU N° 487
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 844-2023 del sistema Sistema de Compras .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
R.U.T. 69.051.100-2
Dirección de Facturación AVENIDA PERU N° 487
Comuna Los Andes
Impuesto 25494,77
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA PERU N° 487
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-12-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Librería Comercial
Razón Social LIBRERIA COMERCIAL LIMITADA
R.U.T. 77.531.350-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Librería Comercial
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101716
Organizadores de escritorio1Unidad no definida• ADHESIVO BARRA 8 GR.TORRE • ADHESIVO BARRA 36 GR. TORRE • BARRA SILICONA DELGADA • BLOCK PREPICADO CARTA 7 MM. COLON • BOLSA 25 GLOBOS ESTRELLAS ARTE TOP • BOLSA 50 GLOBOS N°9 SURTID BIG PARTY • BOLSA 50 GLOBOS N°9 AZUL BIG PARTY • BORRADOR MADERA PIZARRA FULTONS • CARPETA CARTULINA ESPAÑOLA PROARTE • CARPETA CARTULINA FLUOR. TORRE IMAGIA • CARTULINA FLUOR. 50X70CM. AZUL ART CRAF • CARTULINA METALICA 50 X 70 CM. AZUL FULTONS • PLIEGO CARTULINA 55X77 COLOR DICOMER • CAJA 50 PUSH PINS FULTONS • CINTA ADHESIVA SCOTCH FLOW-PACK 18 X 30 • CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 48X40 USATAPE • CINTA EMBALAJE CAFE 48X40MT USATAPE • CAJA DOBLE CLIP 32 MM. 12 UN. FULTONS • CAJA DOBLE CLIP 51 MM. 12 UN. FULTONS • CAJA 50 CLIPS 78MM FULTONS • CAJA CLIPS 33 MM. Nº 1 FULTONS • CAJA 50 CLIPS 50 MM.Nº 1 FULTONS • CORCHETERA PLAST.CP-40 25 H. ISOFIT • CAJA 1000 CORCHETES 23/10 ISOFIT • CORRECTOR LAPIZ 7ML TORRE • CUAD.UNIV.7MM.100HJS LITO COLON • DESTACADOR AMARILLO EMPHASIS TRATTO • DESTACADOR ROSADO EMPHASIS TRATTO • DESTACADOR VERDE EMPHASIS TRATTO • SET 6 COL ESCARCHA GLITTER 4,5GR ART&CRAFT • FRASCO TINTA P/TAMPON AZUL FULTONS • FRASCO TINTA P/TAMPON NEG.FULTONS • GOMA DE BORRAR MIGA GRANDE FULTONS • CARPETA GOMA EVA FULTONS • LAPIZ PASTA NEGRO 10MM FULTONS • LAPIZ PASTA 032 VERDE FABER CASTELL • LAPIZ PASTA 032 AZUL FABER CASTELL • LAPIZ PASTA 032 NEGRO FABER CASTELL • LAPIZ PASTA 032 ROJO FABER CASTELL • LIBRO ASISTENCIA 100 HOJAS AUCA • PLUMON PIZARRA AZUL FULTONS • PLUMON DE PIZARRA NEGRO FULTONS • PLUMON PIZARRA ROJO FULTONS • PLUMON PIZARRA VERDE FULTONS. • MINAS 1.3 HB PAPER MATE • NOTA ADHES.653 51X38MM 2UNID.FULTONS • NOTA ADHESIVA 654 75X75 FULTONS • OPALINA LISA OFICIO 200GRS. • PAPEL FOTOG.180 GRS.A4 20HJ PACIFIC COLOR • ARPILLERA 25S40 CM NATURAL ART & CRAF • BOLSA ARPILLERA 30X50 ROJA ART & CRAFT • ARPILLERA 30X50 VERDE ART&CRAF • PISTOLA P/SILICONA 10W AZUL ART&CRAF • PORTAMINAS 1.3MM C/GOMA • REGLA 30 CMS ACRILICA FULTONS • TIJERA 8 1/4" 20,3 CM. PREMIUM PLASTOMETAL • PAPEL MULTIUSO TAMAÑO OFICIO 500 HOJAS, 75g/m2, Alcalino Alta Blancura Artículos de escritorio según listado adjunto $ 134.183,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.183 $ 134.183
Total Neto $ 134.183
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.495
TOTAL OC $ 159.678


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.